满100反20,按照商业折旧入账计入销售费用-销售折让,可以税前扣除

老师,销售货物,满100返还现金20,这20元是不是记入财务费用,而且在所得税前不能扣除?
一、增值税纳税筹划分析题:20分甲超市为增值税一般纳税人,本年12月为促销举办“购货满100元(含增值税)返还现金20元”活动。本期销售额合计100万元(含增值税),共返还现金20万元。假设原价为100元(含增值税)的商品,成本为60元(含增值税)。另外,甲超市每销售原价为100元(含增值税)的商品,发生可在企业所得税前扣除的工资和其他费用6元(不含增值税)。假设甲超市销售和采购商品适用的增值税税率均为13%。城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。
一、增值税纳税筹划分析题:20分甲超市为增值税一般纳税人,本年12月为促销举办“购货满100元(含增值税)返还现金20元”活动。本期销售额合计100万元(含增值税),共返还现金20万元。假设原价为100元(含增值税)的商品,成本为60元(含增值税)。另外,甲超市每销售原价为100元(含增值税)的商品,发生可在企业所得税前扣除的工资和其他费用6元(不含增值税)。假设甲超市销售和采购商品适用的增值税税率均为13%。城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。0
企业赠送自产产品, 借 销售费用 113 (我对这个有疑问?是借这个科目吗?这个113可以税前扣除吗?) 贷 主营业务收入 100 贷 销项税额 13 借 主营业务成本 20 贷 库存商品 20 按照我的理解,企业所得税应该是 100-20=80做为应纳税所得额,来交企业所得税。 113会计上是费用,企业所得税上不能税前扣除。 对嘛?
企业赠送自产产品, 借 销售费用 113 (我对这个有疑问?是借这个科目吗?这个113可以税前扣除吗?) 贷 主营业务收入 100 贷 销项税额 13 借 主营业务成本 20 贷 库存商品 20 按照我的理解,企业所得税应该是 100-20=80做为应纳税所得额,来交企业所得税。 113会计上是费用,企业所得税上不能税前扣除。 对嘛?
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
这个怎么理解呢?
开票的时候你要开具这20的折扣才可以扣除