满100反20,按照商业折旧入账计入销售费用-销售折让,可以税前扣除
老师,销售货物,满100返还现金20,这20元是不是记入财务费用,而且在所得税前不能扣除?
一、增值税纳税筹划分析题:20分甲超市为增值税一般纳税人,本年12月为促销举办“购货满100元(含增值税)返还现金20元”活动。本期销售额合计100万元(含增值税),共返还现金20万元。假设原价为100元(含增值税)的商品,成本为60元(含增值税)。另外,甲超市每销售原价为100元(含增值税)的商品,发生可在企业所得税前扣除的工资和其他费用6元(不含增值税)。假设甲超市销售和采购商品适用的增值税税率均为13%。城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。
一、增值税纳税筹划分析题:20分甲超市为增值税一般纳税人,本年12月为促销举办“购货满100元(含增值税)返还现金20元”活动。本期销售额合计100万元(含增值税),共返还现金20万元。假设原价为100元(含增值税)的商品,成本为60元(含增值税)。另外,甲超市每销售原价为100元(含增值税)的商品,发生可在企业所得税前扣除的工资和其他费用6元(不含增值税)。假设甲超市销售和采购商品适用的增值税税率均为13%。城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。0
企业赠送自产产品, 借 销售费用 113 (我对这个有疑问?是借这个科目吗?这个113可以税前扣除吗?) 贷 主营业务收入 100 贷 销项税额 13 借 主营业务成本 20 贷 库存商品 20 按照我的理解,企业所得税应该是 100-20=80做为应纳税所得额,来交企业所得税。 113会计上是费用,企业所得税上不能税前扣除。 对嘛?
企业赠送自产产品, 借 销售费用 113 (我对这个有疑问?是借这个科目吗?这个113可以税前扣除吗?) 贷 主营业务收入 100 贷 销项税额 13 借 主营业务成本 20 贷 库存商品 20 按照我的理解,企业所得税应该是 100-20=80做为应纳税所得额,来交企业所得税。 113会计上是费用,企业所得税上不能税前扣除。 对嘛?
个体户是按销售交税还是按开票交税?
网店收取保证资金,借银行存款,贷,其他应付款,或贷什么科目
老师,2024年12月,我计提暂估 借库存暂估-蔬菜16万,应付账款暂估16万, 24年结转:主营业务成本16万 库存暂估-蔬菜去16万 25年我要冲暂估,但是暂估已经结转成本了,我冲暂估:应付账款暂估16万 库存蔬菜16万已经结转了, 我是还要做什么分录,先冲减16万的成本出来,再重新冲减暂估吗老师 求分录,谢谢
主播名下有个体户,都是用个体户给甲公司开票,如果主播用劳务报酬的形式给甲公司代开发票可以吗?问题一有没有风险?问题二年度汇算清缴需要并入经营所得申报个税吗
我们超市的收银员在实交的现金和应交的现金中间有个差额,一个月下来有多交和少交,这个差额记到那个会计科目
老师,一般纳税人主营项目金属结构制造,普通机械设备安装服务,现有钢结构制造安装的活,甲方要求开建筑安装专票,建筑安装专票是9%的吗?这样我是不是开不了呀
老师,请问会计口诀里面的资成费,指的是借增贷减,成指的是会计成本类科目吗?
谢谢老师,如果计提5515,要更正申报个税中报还要补税,我转营业外支出吧,谢谢
我之前在会计学堂购买的是终身学习的,为什么有些课程学不了了,我现在需要农作物种植方面的账务处理的学习,能给一些资料吗
老师你好,我家里买了一辆大卡车,我拉运货物以后,要在税务局给承运单位开票,我个人要交什么税款
这个怎么理解呢?
开票的时候你要开具这20的折扣才可以扣除