你好,做账的时候把这个差额转营业外收入或者是营业外支出或者是忽略不管也可以

#提问#你好,我想请教一个问题,比如我有一些通用机打发票,正常发票4张,如果将每一张发票金额分离,销售额为金额30,153.46元,税额301.54元,价税合计30,455.00元。但是我们报税的金额是30455/1.01=30153.47,税额301.53,价税合计30455。那么我们做账要如何处理?
老师,我们这个余额的销项票有13%和9%的,都是一般计税方法计税。按照开出的25张发票加总合计13%的发票的总税额是21306.41元,但是报税的时候将13%的不含税金额填好后,自动出来的税额是21306.39元,与实际票面税额差0.02分,请问报税时还有账务上应该怎么处理呢
老师,我们2020年是小规模纳税人,,2021年1月变更为一般纳税人,2020年7月从奔驰汽车销售商处购买一辆奔驰车,价税合计8128000元,税款93507.6元。从银行付给销售商381680.25元,现金付定金20000元,销售商已给我公司开具发票;同时我公司与奔驰租赁有限公司签订融资租赁与保证合同,融资成本总额为413608元,融资费用总额71572.32元,还款金额总额485180.32元,租期36个月,月还租金1988.12元,由银行每月划扣,奔驰公司开具的发票为融资售后回租利息 。2021年7月提前结清还款总额424752.84元,奔驰租赁公司开给我公司两张发票,一张为融资租赁售后回租利息784.36元,另一张为提前结清手续费12348.60元。2021年7月,我公司将该车以61万元卖给个人。请问老师,这整个过程如何做账务处理?
老师,现在公司统计下月报税需要多少钱,这个是新公司,5月才税务报道,5月8号收到2张当天开的发票,1张是管理费专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的普票税额是627.55元已支付金额,5月个税是133.89元,【还有个空调合同正在走打款申请,空调合同里的专票税是1443元,专票税180元,这2税额还没给人家打款,不过税费总额是1443+180=1623元这个数】,然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,已支付40%的专票税为2,608.164元。我想问下这次我应该跟总公司说报多少税,需要她们给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱
老师,您好,我想问一下差额征税的发票开具问题,就是比如我们公司是劳务派遣公司,对方给我劳务支出4万,要开具发票,同时我收取了对方1500的服务费,那我开具发票开2张,一张是4万免税的,一张是价税合计1500的(税率5*)的,想问一下,我可不可以开一张发票,合计金额41500,税率是无税的,备注里标明差额征税40000元,可以吗
老师个体户的一般纳税人买车可以抵扣增值税吗
受益人备案是啥意思吗
一般纳税人买车开票开专票还是普票
有个客户没有转钱到工户,只是微信转账,要求每个月帮他开张1万元左右的发票,得吗
就是一个小规模的公司,做业务的时候有一笔支出没有成本发票,按道理是纳税调增,但是有政策减按5个点交的话,是不是其实无票也没得关系
公司纳税申报是代账公司处理的,老板要看第三季度报了多少税,我应该看电子税务局的申报信息查询里的哪张表啊
老师下午好,老师,我想问一下嗯,国家税务总局那个财税系统里边嗯,本期应申报这块显示一个残疾人就业保障金申报这块,这进去申报,里边有个上年在职职工工资总额这块写的是21万多,然后他说上年在职职工人数是二人,他这个数据是自动自动系统自己自动生成的,然后我想问一下老师这个数据按这个数据申报可以吗?
一个自然人名下可以有2个小规模公司加一个个体户吗?
国际运输申报是以开票的发票还是收到的发票
老师我们是一般纳税人,干玉米烘干塔的,今年我们给别的公司代理烘干玉米。给我们一吨五元的烘干费,我们需要给对方开烘干费发票,请问老师开发票项目名称应该打什么,
老师,具体分录怎么做的?
你好,这里是少交税0.01元 借:应交税费——应交增值税(未交增值税)0.01 贷:营业外收入 0.01
老师,上面例子报税的收入比发票收入多0.01,那么分录要怎么处理?
你好,这个可以忽略不管的