您好,购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
老师,这是一张专票,我们买了金税盘,别人家给我们开的,这个怎么做会计分录?我们是小规模纳税人。
老师,我们是小规模纳税人,我们给人家开劳务费的票,普票和专票分别开几个点?
您好老师,我们是小规模,客户让开了一张专票,这个要交税,我们让别人给我们开张专票能低扣吗
我们买进来了一个家具15万左右,然后接着转手给别人,这个票怎么开,我们是小规模纳税人
老师,我们以前是小规模,买了设备收到的是专票,去年我们开票开多了,现在是一般纳税人,要把这个设备卖给别的公司,这个公司是小规模,我们这个票怎么开呢
做记账凭证时 答案显示 贷方 其他应收款 为何不是银行存款 这不是用的银行存款打到李英杰账户的吗
老师,我们农业公司,从农户或者合作社租进来地,再租出去,这个收入免征增值税吗?
老师,您好,公司装修租赁的脚手架是属于租赁费吗?
你好老师,麻烦问下,我们公司购进71.32吨马铃薯,单价是1200元/吨,马铃薯除3%的土渣,代办费2000元,扣除土渣后支付了马铃薯款和代办费85016.48元。2日后货物到厂房,支付了运输费19000元、装卸费2000元。请教一下老师这个账务处理怎么做。
老师个体户出口不退税要通过什么渠道合规出口?
老师你好,再2季度申报企业所得税的时候享受了500万以下固定资产一次性扣除,3季度的时候公司又买了一辆车,也需要享受固定资产一次性扣除,这个到时需要怎么填写,之前2季度的时候填写的数据还需要吗
老师你好,我想问一下,我25年的时候补提24年汇算清缴所得税费用是1000元,我现在截止8月份利润表本年累计的净利润是-10000,所得税费用是4000,净利润是-6000,资产负债表未分配利润年初月是300,年末是【300+(-10000-4000)-1000】=-12700,我现在的疑问是,这个1000是我今年补提24年汇算清缴所得税费用,这个钱是不体现在利润表中的,做的分录是借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 企业所得税,我想问我现在的报表没问题吧?
老师好,如果单位工资没有按时发怎样报个税?本来工资就是压一个月发的,再不能按时发,个税怎样申报
老师好 如果同意项目发票作废两三次 会被监控吗 是有实际问题才作废的
老师,你好!我这边是事业单位学校的账,之前学校临聘人员社保费是先由学校垫付交,然后临聘人员再转钱进来到学校账户。但是后面因为工作原因,这一块没有对接好。临聘人员到年龄了学校就不聘用了,但是挂着的应付账款—社保费没有转到学校完,那现在人已经离职了,应该追不回这笔社保费了,学校的意思是由学校出了,那这种应该怎么做好点?具体社保费是从2021年-2023年的金额
老师,购买财务软件,怎么做会计分录?
您好,购买财务软件的会计分录有两种: 1、金额较大时,计入无形资产科目,分录为: 借:无形资产-财务软件 贷:银行存款/现金 进行摊销时: 借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销 2、金额较少时,计入管理费用科目,分录为: 借:管理费用 贷:银行存款/现金