1.是对方公司信息 2.跟你平时红冲一样的

老师好 ,如果对方企业开给我方的增值税专用发票是税务局代开的,然后我方上月已经认证抵扣,本月要红冲重开,我方申请开具红字发票信息表,在开票软件上是手工录入,下面问题: 1.那录入信息是应该录发票上代开税务局的信息还是对方公司的信息呢? 2.请问有没有详细操作介绍?
老师您好,我们是小规模,6月开具的专票发票,由于税率错误,这个月开具红字发票,重新开具专票。 想问,如果对方已经抵扣,对方申请了开具增值税红字专用发票信息表,这个信息表,我们销售方是否需要留存作为原始凭证入账?
老师好 ,请问上次开的红字信息表,现在申报增值税有没有要注意的地方,作为购买方发票已经勾选抵扣,给对方开的红字信息表 老师这个上月处理的,账务应该如何处理 他们是不是应该给我开红字发票,然后在重新开一张正确的给我
老师,对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票,5.10号业务终止了,5.11号我方开出了红字信息表?正常情况下,对方抵扣了,是对方开具红字信息表对吗?我方当时开具了红字信息表(我们以为只要我方能开具出红字信息表,对方就没有抵扣)实际对方已经抵扣了, 问,如果对方抵扣了,我方又开具出红字信息表,这样的情况下正数发票三联(第一次开具的)和红字信息表,和销项负数三联,这些是给对方会计还是给我
老师我收到采购方代开发票,已经抵扣了,销售方是税务局名称和纳税识别号,备注栏是销售方名称和纳税识别号。问题:1.发现发票错误是不是我开具红字信息表给对方去税务局红冲,重新开具 2.我开具红字信息表那对应的销售方名称和纳税识别号是填税务局名称和纳税识别号,还是填销售方公司的
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
那就是不用录入代开税局的信息对吗
是的,按照正常的开就行了
好的谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢
刚刚咨询了开票软件服务商,对方说是输入代开税局代开点的信息…………………………
你是什么开票软件?
航天信息的
航天的是需要的,不好意思,没有问你是什么开票软件
这样说,那是不是百旺的就是录入对方公司的开票信息呢?
UKEY这样的,百旺的也得录入税局代开点
那就是2家开票服务商的开红字发票信息表都是录入代开点的信息,而不是开票方的信息了
是的,根据你们开票软件服务商说的来操作