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老师好 ,请问上次开的红字信息表,现在申报增值税有没有要注意的地方,作为购买方发票已经勾选抵扣,给对方开的红字信息表 老师这个上月处理的,账务应该如何处理 他们是不是应该给我开红字发票,然后在重新开一张正确的给我

2022-10-04 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-04 14:24

你好,之前已经做了进项抵扣了,现在需要进项转出附表二开具的红字信息表里面填写的 是

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快账用户8469 追问 2022-10-04 14:29

对方还要开红票给我吗,还是我直接以红字信息表入账就行

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齐红老师 解答 2022-10-04 14:32

你好,这个发票是开错了吗?

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齐红老师 解答 2022-10-04 14:32

开错了,你开红色信息表,对方给你开负数发票,然后再重新开。

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快账用户8469 追问 2022-10-04 14:36

是的,银行账号错了,后来隔月填的红字信息表,现在正确的开过来了,我增值税进项税额也调出来了,现在就是原始凭证我要要求对方开红票给我们吗

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快账用户8469 追问 2022-10-04 14:38

好的,他们没开,直接开了正确的过,现在要求他们在补开一张负数发票过来对

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齐红老师 解答 2022-10-04 14:44

对的,是的,需要这么做的

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你好,之前已经做了进项抵扣了,现在需要进项转出附表二开具的红字信息表里面填写的 是
2022-10-04
同学你好 这个不能撤回,已经开了红字发票了
2021-08-11
可以的,可以做进项转出的。
2021-12-09
你好; 是的。 都要给对方; 因为对方原发票抵扣了他们要收到 红字发票红冲  和收到正确发票再次做勾选处理  
2022-01-14
同学你好 这个勾选错的转出然后补交就可以
2022-04-14
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