你好,可以按部分金额开具红字信息表的

老师,给客户的返利,需要开负数发票,那购买方在开红字信息表的时候可以部分开吗(一张票金额10万,只红冲5万,也就是只开5万的红字信息表金额),可以吗
请问:购买方开具一张红字信息表(金额是20万,销售折让),销售方可以分两张红字发票开吗?(每张红字发票10万,合计20万)
原单张进项发票金额1千万,现有1万的差价要退回,需要开具红字发票信息表,这个信息表可以只开一万吗?
老师,我想问下购买方退回货,总金额是170多万,当时发票张数总共是16份,发票已抵扣,然后购买方需要开具红字信息表给销售方,在开具红字信息表时是需要分开开吗,就是对应的发票开对应的红字信息表上的金额
已经认证的发票,可以在开红字信息表的时候只开其中的一部分金额申请红字吗
租的十年的地皮,上塔建的厂房和办公室入固定资产吗?怎么计提折旧
请问老师,中级会计实物租赁这章,请问如果租赁付款额中有: 1、甲方需要固定每年支付社备租金10万,租10年,内含报酬率5%, 2、6年后确定使用购买选择权,花30万买断设备 请填下如下金额: 借:使用权资产(?) 租赁负债—未确认融资费用(?) 贷:租赁负债—租赁付款额(?) 解释一下30万买断费是否应该折现并参与未确认融资费用的计算? 如果修改一下换成: 1、甲方需要固定每年支付社备租金10万,租10年,内含报酬率5%, 2、8年后终止租赁合同,赔偿20万。 请填下如下金额: 借:使用权资产(?) 租赁负债—未确认融资费用(?) 贷:租赁负债—租赁付款额(?) 解释一下赔偿款20万是否也需要折现?是否参与计算未确认融资费用?请逐一回答,谢谢!
消费者在平台上买了一个手镯,给消费者开了票,这个票的金额包含了税票吗
老师,请问一年20万需要交多少个税,麻烦给我一个换算的公式,看能交多少钱
生产型企业A公司销售一批进口货物给韩国B公司,但是发货直接发给国内C公司,A与B签订销售合同。算出口吗?能退税吗?
老师您好,公司目前处于基建期,去年已取得土地使用证,自去年10月份开始进行无形资产摊销,都已计入管理费用,现在开始建设地表办公楼,员工宿舍楼等,所以这三栋楼的所占土地摊销是否可以分别计入办公楼,员工宿舍楼及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加计扣除的研发费用?
关于缴纳印花税,框架合同的金额是10000元,如果后期实际金额是8000元,怎么缴纳印花税?如果后期实际金额是15000元,又怎么缴纳印花税?
公司的进项票不够,老板说他想办法。作为公司会计有风险吗?怎么合理处理这个事
电子税务局里的发票入账标识有什么作用?
那我怎么红冲呀,一张票部分红冲?
你好,客户先开具红字信息表,然后您这边再开具红字发票的