您好,根据您的描述增值税税负率为2%,不含税销售额为313万元,则需预缴的增值税=313*2%=6.26万元

某农机生产厂(一般纳税人)2019年8月销售农机(税率为9%)不含税收入为500万元,销售农机配件(税率为13%)取得含税收入101.7万元,购进钢材等材料取得增值税发票注明的增值税税额为5.8万,取得货运增值税发票上注明运费金额为3万。本月将本厂生产的3台农机赠送给本县的农业合作社,已知本企业同类农机的平均售价为每台8万元,取得的发票已在当月通过主管税务机关认证并申报抵扣。该企业当月应缴纳的销项税金和进项税金是多少?
若已知不含税销售额为313万,负税率为2%,根据公式可以得出本月需认证的进项发票价税合计为265万,那请问下我们是小型微利企业,税率为9%,那本月我们需预缴的增值税为多少?
4、A公司是增值程一般纳税人,从事小汽车的生产、销售。2021年10月,甲公司发生下列业务:(1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为70万元,税额9.1万元:支付运费,取得运输部门开具的增值税专用发票注明的金额2万元。(2)购入钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额650万元。(3)本月销售自产小汽车取得含税销售额3000万元。同时收取装卸费7万元,一并开具普通发票。(4)将自产A型小汽车10辆作为投资入股提供给其他单位,每辆成本18万元,同类车型每辆平均售价25万元(不含税),最高售价28万元(不含税)。已知:小汽车的消费税税率和成本利润率均为5%,增值税税率为13%:相关发票已经主管税务机关认证。要求:根据上述资料,回答下列小题。(1)计算该企业当月的销项税额。(2)计算该企业当月的进项税额。(3)计算该企业当月应缴纳的增值税.(4)计算该企业当月应缴纳的消费税
某农机生产厂一般纳税人2021年八月销售农机税率为9%不含税收入为500万元,销售农机配件税率为13%,取得含税收入为101.7万元,购进钢材等材料取得增值税发票注明的增值税税额为5.8万元,取得货运增值税发票上注明运费金额为三万本月,将本厂生产的三台农机赠送给本溪的农业合作社,该批农机的成本为五万元,每台成本利润率为10%,日本企业同类农记得平均售价为每台八万元,取得的发票已在当月通过主管税务机关认证并申报抵扣,该企业当月应缴纳的销项税金和进项税金分别是多少?
某农机生产厂一般纳税人2021年八月销售农机税率为9%不含税收入为500万元,销售农机配件税率为13%,取得含税收入为101.7万元,购进钢材等材料取得增值税发票注明的增值税税额为5.8万元,取得货运增值税发票上注明运费金额为三万本月,将本厂生产的三台农机赠送给本溪的农业合作社,该批农机的成本为五万元,每台成本利润率为10%,日本企业同类农记得平均售价为每台八万元,取得的发票已在当月通过主管税务机关认证并申报抵扣,该企业当月应缴纳的销项税金和进项税金分别是多少?
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
老师,负税率是每个公司都有一个规定的数值吗
您好,这个是行业税负率的,您公司属于哪个行业就有哪个行业的税负率的
我公司是建筑行业的,我一直不清楚这个负税率怎么来的
我知道公式,那也要等到一个月下来才知道,应交增值税➗不含税销售收入
您好,是的,税负率=应交增值税/不含税销售收入 一般这个增值税税负率最好咨询当地税务局,因为各个地方要求的不一样的