你好,水电费多计提了,就冲销多计提水电费就是了
老师我们水电费多计提了怎么办?
老师,我们是租赁的地方,水电费交给房东,每月计提水电费应该怎么做
老师,我们有两家公司,房东把水电费都开给老公司了,我新公司没有水电费怎么办,我可以让老公司给我们开水电费吗
老师,我们这边之前代账会计7月份计提水利基金费,计提错了,把另一家水利基金费用计提我们家了,怎么怎么办
您好老师,我们公司本月电费下月支付,那我按预估度数计提,计提多了怎么办呢?怎么做分录
老师好!我公司新买一台油电混合车,车款151800,厂补8000,实际车款是143800,车贷12万,付首付款是151800-120000=31800,付新车上牌等费用是1610,请问老师这笔分录怎么做?谢谢!
跨月冲红发票 9月重新开出,10月会进项税额转出吗,具体步骤怎么申报
请问购买积分卡送客户怎么入账
业务招待费扣除标准是发生额的百分之60或收入的千分之5熟低计量是吧
跨月冲红发票 税务上怎么提现
请问一下老师,1.产假工资怎么算,2.生育津贴什么时候可以申请
老师,请问公司轿车时间长了报废处理,会计核鼻分录?需要哪些资料?
宋生老师你在吗 咨询个问题
如果车辆经销商A公司,将车卖给中间商B公司11万,B公司又将车卖给C公司(最终客户)13W,最后是按照最终价格13万来计算购置税的吗,经销商待办的车辆购置税发票纳税人是C公司么
请问子公司与母公司之间的借款往来如何做合并报表抵消分录
比如上个月我计提的是12000,这个月单子到了显示11000,怎么冲销呢
你好,冲销多计提的1000 借;其他应付款1000,贷;管理费用等科目 1000
我付钱的时候可以这样做吗,借其他应付款12000,贷银行存款11000,管理费用1000
你好,可以两笔分录合并一起处理的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢