您好,那您就从成本费用票入手,自己查一下有没有多记?然后把查询结果怎样处理的写出来向税务局提交说明就可以
老师好,我们单位进来的成本费用发票远远大于销项发票,税务要求自查,怎么处理比较好
老师您好,7月开的专用发票,认证的进项税比较多,不用交增值税,多出来的进项税额,要怎么处理?下个月还要抵扣的,不用单独处理吗?
我们公司是销售农产品的一般纳税人,去年自行开具的收购发票,不符合抵扣,年底让我们做自查,然后要求我们做进项税转出处理,到现在还未处理完成,请问老师这种情况怎么处理比较好呢
我们公司是销售农产品的一般纳税人,去年自行开具的收购发票,不符合抵扣,年底让我们做自查,然后要求我们做进项税转出处理,到现在还未处理完成,请问老师这种情况怎么处理比较好呢 说转出了,要补交税款,还要找成本票
老师,您好!根据上年度利润表测算增值税税负率的时候忘记乘以百分比,导致今年交的增值税远远不够,由于开票和采购发票有税差,所以我们进项大于销项,按测算的增值税税负率交增值税的话,交的税比较多,老板估计也不同意,想问下怎么去交增值税合理点?
公司给财务转钱 写的备用金 后面用发票冲还是 还回去
我们给甲方做的消防改造工程,开票可以开 建筑服务*工程服务吗一般纳税人 9个点的
老师您好,持有待售资产是账面价值与公允价值减去出售费用后孰低计量。我记得还有一个是孰高计量。老师,是哪个呀
租赁激励在租赁付款额中扣除,怎么直接从使用权资产里扣,那租赁负债不就没变?
老师商誉1000是怎么算出来的?
老师,快递物流公司为客户运输的同时,如果为客户也提供了物流辅助服务,那这部分物流辅助服务费也属于快递公司的收入吗
2×24 年,甲公司实现利润总额210 万元,包括:2×24 年收到的国债利息收入10 万元,因违反环保法规被环保部门处以罚款20 万元。甲公司2×24 年初递延所得税负债余额为20 万元,年末余额为25 万元,上述递延所得税负债均产生于固定资产账面价值与计税基础的差异。甲公司适用的所得税税率为25%。不考虑其他因素,甲公司2×24 年的所得税费用为,老师,这道题怎么做?
你好,老师,每季度交的房产税不是按这个原值计算的吗?怎么还要除以4
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师,请问辣椒籽开发票的大类属于什么?