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老师您好,7月开的专用发票,认证的进项税比较多,不用交增值税,多出来的进项税额,要怎么处理?下个月还要抵扣的,不用单独处理吗?

2021-08-11 18:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-11 18:48

你好,不需要处理,下月自然继续抵扣

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相关问题讨论
你好,不需要处理,下月自然继续抵扣
2021-08-11
这个出口免税话,这个对应运输这个需要认证抵扣做进项税额转出,不得抵扣
2021-01-11
你好,对的,是这么做的。
2021-07-07
您好,多出的部分是留抵进项税额2021年是可以抵扣的
2021-01-04
月末不需要做其他的处理
2021-09-02
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