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我公司有一个300元的应退税额,现在有专管员给的两个方案:一,查账,退税   二,电子或者代理税务局更正申报表;但是退税很麻烦,所以老师,更正申报表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了这个税?

2020-08-19 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-19 16:14

您好,是企业所得税吗?

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快账用户3137 追问 2020-08-19 16:20

是的,老师

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齐红老师 解答 2020-08-19 16:25

这个建议更正申报调增应纳税所得额,按照300元退税按25%算的话应该是1200元,调整后企业所得税应补(退)税额为0就可以了。 这个做了调整之后以后年度抵不了的,不会退税的

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您好,是企业所得税吗?
2020-08-19
你好,一般不是互相抵消。 按照正常的途径,你2021年的报表报错了,那么应该先更正申报,申请退税。 然后在2021年汇算清缴时,把不入账的都调出来,该交税的交税。
2022-02-28
同学你好 需要重新申报的哦,是真的就退税
2020-09-25
你好,站在方便的角度来说可以选择第二个方案
2021-07-10
同学你好 你们是什么会计准则
2021-10-14
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