你好 你就按你们实际来做 。 比如 你按月来做收入。 收到钱的就做银行存款 。 没有收到的挂应收账款 。 收到多少冲多少应收账款 这样来做账
老师,我是小规模物业公司,新接手一个楼盘,前物业因为电梯年检交费至年底,所以移交的时候我们要支付几个月的电梯年检费给前物业,可对方只给我们开收据,这要怎么处理?
物业公司收取物业费,有一年交的,有半年交的。做账的时候需要区别一年半年吗?还是月底统一核算?而且他们交的时间也不一样,有的是下几个月的,有的是几年的。很迷茫。
老师,请问下公司办公室房租未交,之前还留有半个月的房租,我们是半年一付共12万,交了6万,才用两个半月,但有两个月押金在,物业有权限赶我们吗
我们公司下边有很多直营店,行业是修脚足浴,规定员工宿舍每月水电费不超过200元,但是员工报销不是每个月都报销,有的是一下交半年或者一年,我才接手半年,现在有个店面一下报销4-8月1200元,我不知道审核票据的时候应该给他报销多少,这个应该怎么核定呢
你好。物业公司每月收入物业费里面有一年,也有半年的,很难分,做帐可以按收入总额÷12个月摊销吗,下个月也按这样做对的。分录是结转未开票摊销,主营收入
老师,请问这个四笔如何登手工账?谢谢
本年固定资产原值10万无票入账,本年该固定资产计提折旧4万,那么汇算清缴应该调增多少,填在哪里
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,如果按金融5:1,2024年可以借款多少,利息才能全部扣除
这题涉及的分录给我写一下吧
老师您好,车间生产用的模具是记入固定资产还是制造费用呢
老师,买的财务软件账套只能用5年,是接无形资产摊销吗?
老师,我这个月添加的子女教育,我去年数据忘记添加了,还能更正吗?
你好,这个财务报表报送(月报)报的是什么?税种认定里面没有写财务报表报送啊
老师,我今天添加的同事,专项附加扣除怎么累计是16000呢
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
不用区分他们交的是半年和一年的吗?如果交半年的话,到期了那半年怎么核算呀?
你好 你按期来做账 意思就是先做收入 至于他们怎么支付 你就根据实际收到的钱来判断冲应收账款就行了
9月1日,收到张三2020年9月到2021年8月的物业费¥20,000,收到李四2020年9月到2021年2月物业费¥10,000,王五欠缴办半年物业费10000。这个怎样做账呢?
你好 你现在才8月 哦 。 你提前收到的物业费做借银行存款贷预收账款 按月后面做借预收账款贷主营业务收入 应交税费 。 ;王五欠缴的 说明之前已经做了收入和应收账款 直接做借银行存款贷应收账款
您的意思就是按月确认收入,不管是物业费缴纳,或者没缴纳。缴纳借银行存款没有缴纳就是应收账款,然后如果他缴纳了,然后再冲减应收账款。
还有一个问题是每天都确认收入还是月底一起确认收入啊?
你好 是的 是的 。 你可以月末汇总一起做 不然你工作量太大了
好的,谢谢老师
没事的希望能帮到你