你好 你就按你们实际来做 。 比如 你按月来做收入。 收到钱的就做银行存款 。 没有收到的挂应收账款 。 收到多少冲多少应收账款 这样来做账

老师,我是小规模物业公司,新接手一个楼盘,前物业因为电梯年检交费至年底,所以移交的时候我们要支付几个月的电梯年检费给前物业,可对方只给我们开收据,这要怎么处理?
物业公司收取物业费,有一年交的,有半年交的。做账的时候需要区别一年半年吗?还是月底统一核算?而且他们交的时间也不一样,有的是下几个月的,有的是几年的。很迷茫。
老师,请问下公司办公室房租未交,之前还留有半个月的房租,我们是半年一付共12万,交了6万,才用两个半月,但有两个月押金在,物业有权限赶我们吗
我们公司下边有很多直营店,行业是修脚足浴,规定员工宿舍每月水电费不超过200元,但是员工报销不是每个月都报销,有的是一下交半年或者一年,我才接手半年,现在有个店面一下报销4-8月1200元,我不知道审核票据的时候应该给他报销多少,这个应该怎么核定呢
你好。物业公司每月收入物业费里面有一年,也有半年的,很难分,做帐可以按收入总额÷12个月摊销吗,下个月也按这样做对的。分录是结转未开票摊销,主营收入
我是物业公司,25年自查22-24年公司经营情况,根据税务要求,把代收代付的业主水电公摊确认为收入,并申报增值税,我公司是执行小企业会计制度,这确认的收入我是该做在当年度,还是在25年度,怎么做分录?我当时收的业主水电公推费是做在其他应付款水电公摊费
银行为什么要我们提供现金流量表,是出于一个什么目的?
大部分人是看不懂这个现金流量表的,对吧?
计提印花税,借:税金及附加4000元,贷:应交税费/印花税4000元,付款时,借应交税费4000元,贷银行存款4000元,会计发现重复交税申请退税,税务局退回2000元印花税款,如何做账
老师像小规模7月一9月季度报,开票只开了8万多,未开票怎么计算
老师您好,公司卖了一台二手车,取得了一张二手车销售统一发票,但报税时显示:“检测到您企业存在二手车发票业务,请确认是否已开具了对应的普通发票,若未开具,可能会少报销项” ,是卖方需要开具一张发票吗
老师,手动填资产负债表,只有应付职工薪酬一个科目,8月3000,9月3000,一共就8月开始记得。那资产负债表应付职工薪酬3000,未分配利润-6000吧,那平不上,咋弄
老师您好,不知道这个问题是否问您合适?我们现在有三个银行的pdf页面都混在一起了,共计39页。要其中的中行,想把建行和工行pdf页面都删掉,不知道怎么删除。怎么能筛选出来,光剩中行了
老师您好 团建费发票大类怎么选? 选 生活服务*团建费吗?[抱拳]
特殊工种社保缴纳30年,58岁退休和60岁退休养老金每月分别拿多少,会不会少很多
不用区分他们交的是半年和一年的吗?如果交半年的话,到期了那半年怎么核算呀?
你好 你按期来做账 意思就是先做收入 至于他们怎么支付 你就根据实际收到的钱来判断冲应收账款就行了
9月1日,收到张三2020年9月到2021年8月的物业费¥20,000,收到李四2020年9月到2021年2月物业费¥10,000,王五欠缴办半年物业费10000。这个怎样做账呢?
你好 你现在才8月 哦 。 你提前收到的物业费做借银行存款贷预收账款 按月后面做借预收账款贷主营业务收入 应交税费 。 ;王五欠缴的 说明之前已经做了收入和应收账款 直接做借银行存款贷应收账款
您的意思就是按月确认收入,不管是物业费缴纳,或者没缴纳。缴纳借银行存款没有缴纳就是应收账款,然后如果他缴纳了,然后再冲减应收账款。
还有一个问题是每天都确认收入还是月底一起确认收入啊?
你好 是的 是的 。 你可以月末汇总一起做 不然你工作量太大了
好的,谢谢老师
没事的希望能帮到你