您好 小规模纳税人去税务局代开3%的专票,税务局当场按3%交

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那怎么退那2%呢?
您开了3%的 就按3%交 不退啊
不是按政策今年的增值税是1%吗?而且如果开的3%的票在减免的那张表,填写2%的金额,那就实际还是只交1%了吗?
专票不可以的 开多少交多少 专票对方开具了发票 对方抵扣了税额 你按1%缴纳 哪2%的税 国家给买单么?
那之前我问的那个老师说我开了3%的专票,先按3%申报然后再在减免的表里面填2%.这样不就还是只交了1%吗?到底应该怎么操作呢?
这个老师说我开的3%的专票可以减免2%啊,那实际还是按1%交,那到底怎么操作呢?
您不放心 可以电话咨询下税务大厅或者12366 看3%的税率 是不是能减免2% 普通发票是您截图这样填写 专票不是 我这边税务明确说过 国家不会吃亏补贴您2个税点吧
那可能之前那个老师搞错了,谢谢哈!
不客气哈 你可以问下税务确定下