您好,固定资产减值准备不可以从收入中扣除,计提减值准备的时候,借,资产减值损失,贷,固定资产减值准备,那这个资产减值损失,不可以扣除的。
固定资产减值准备不可以从收入中扣除吗?计提减值准备的时候,借资产减值损失,贷固定资产减值准备,那这个资产减值损失可以扣除吗
老师你好,我单位处置固定资产,发生固定资产减值准备,借资产减值损失 贷 固定资产减值准备。但是最后财务报表里没有资产减值损失。怎么处理
老师你好,我单位计提固定资产减值准备。借资产减值损失 ,贷固定资产减值准备。最后,资产减值损失在会计报表里没有体现,我该怎么处理
关于计提减值 借资产减值损失 贷存货跌价准备(存货) 无形资产减值准备(无形资产) 固定资产减值准备(固定资产) 投资性房地产减值准备 除存货之外,其他减值准备一经计提,不得转回 老师我总结的对吗,有没有其他需要计提减值的
计提固定资产减值准备的分录为啥这么理解 借:资产减值损失 贷:*固定资产减值准备 这个减值有真正的发生吗,为啥要记录资产减值损失
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
怎么结转成本?做账流程能讲一下吗
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
坏账准备,存货跌价准备这些也都不能扣除是吧
呆账损失,坏账损失可以扣除,是指实际发生损失的时候可以扣除吗
您好,是的,不能扣除。是的,是指实际发生时,可以扣除。