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老师,我们单位在开纸质转票的时候开错了,当月的发票是先作废,然后下月再红冲吗?

2020-08-19 22:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-19 23:00

您好,如果是当月开具发票,当月发现错误,就可以在当月直接作废重开就行;如果是当月开具发票,次月发现错误,那就在次月冲红重开

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快账用户2767 追问 2020-08-20 07:03

老师,那如果是销售退回呢?我是应该怎么做呢?直接红冲吗?

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齐红老师 解答 2020-08-20 08:08

您好,如果是跨月退回的,在开票系统中直接申请《开具红字增值税专用发票信息表》,在销售方申请理由中根据实际情况进行选择。 填写完《开具红字增值税专用发票信息表》之后进行上传。完成后,下载“红字发票信息表编号”开具红字发票就可以了。 一般纳税人在开具增值税专用发票当月,如果发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理

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快账用户2767 追问 2020-08-20 12:50

老师,不可以当月直接在开票系统上开上月的红字发票吗?信息表必须要填写吗?

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齐红老师 解答 2020-08-20 12:53

您好,如果跨月一定要填写信息表才能开具红字发票的

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快账用户2767 追问 2020-08-20 12:54

老师,这个信息表在哪里可以找到呢?

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齐红老师 解答 2020-08-20 12:59

您好,登陆开票系统,点击"发票管理"--"红字发票管理",在"红字发票管理"--"增值税专票红字信息填开"

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您好,如果是当月开具发票,当月发现错误,就可以在当月直接作废重开就行;如果是当月开具发票,次月发现错误,那就在次月冲红重开
2020-08-19
你好同学,先填开红字信息表儿,但是由销售方自己来填开红字信息表,然后呢,再开具红字发票就可以的。主要是这个发票没有勾选认证,不需要购买方来出具红字信息表儿。
2022-11-22
您好 正数和负数发票还需要入账
2021-06-22
同学你好 这个都开电子普票就可以
2022-07-08
你好,对的是的,一定要收回来的。
2022-02-11
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