你好 可以的 可以抵扣的哈
一般纳税人,今年买的生产设备,进项税申报抵扣了,下半年干不下去了,卖出设备,是直接开13%的发票,抵扣进项税么
一般纳税人初次购买的设备及服务费,如果购买设备的进项税数额较大,留抵的进项税购好几年抵扣的,那么税控盘的这块抵免税不准予优先抵免吗?还是暂时不抵免?填列抵免增值税申报表还是没准予抵销项税
请教一个问题,我公司属于生产制造业,今年扩建规模购买生产设备的同时打地基用了一笔材料,对方开材料票,这个进账能不能抵扣?这次材料是为了加固生产设备用的,进项税额能不能抵扣?
老师你好,请问下去年我们进口设备已经抵扣进项税了,为什么今年又让弄进口货物免税的一个证明,免得是进项税吗,可我们已经抵扣了啊
公司买的设备150万元,用了不到1年要转让,进项13%已抵扣,请问转让设备开票是按什么税点开?
模具生产,材料成本一般占比多少的
对方公司破产无法取得发票,我们怎么平往来
老师,下午好~ 公司采购商品的成本没有发票,在企业所得税汇算清缴的时候进行了纳税调增,这部分没有票的成本,公司进行利润分配的话,影响股东分红的20%的个税吗?
老师好,我们公司租个体户或者公司的洒水车,然后再租给甲方可以不,这样操作会有风险不,(租车加人工)
请问缴纳住房公积金怎么做分录?
保安离职发放工资时扣除了保安服费用300.如何做账,公司购入保安服做了主营业务成本劳保用品
老师 我们是做代订酒店的,客人在我们闲鱼平台下单500,我们给酒店支付400 中间只赚100 . 关于开票的问题应该怎么开呢,开代订酒店500元吗,但是我们的成本就会有问题,酒店如果给我们开400住宿发票也不对 实际上也不是我们公司入住 应该怎么才合理呢 老师
请问我两家餐饮公司,去年刚注册的,其中一个餐饮公司A控股另个餐饮B,去年至今A进来几万元食材发票,实际给B公司进货的,B有收入,但A实际没有收入,这样A有风险吗?A要怎么处理较好?
老师您好请问,账面和实际应交税费有0.01的误差怎么处理?
老师,请教一下。三年前A公司被某上市公司100%收购,A的其中一个股东(合伙企业)的股份一同被收购,该上市公司在收购当年,按股价14元/股给了合伙企业对应的股票和现金价值,假设此次收购,该上市公司给了合伙企业800万股票,200万现金,合伙企业按照股权转让缴纳了个税。因为限售三年,今年股票涨价到了22元/股,合伙企业有股票溢价所得+股息分红。该合伙企业是小规模纳税人,请问这一系列的分录怎么做?之前的会计没有做账。
不用转出什么的是么
你好 因为你之前已经抵扣了 。 现在你销售出去也是按13%开票出去产生增值税的销项税 。所以你可以抵扣的