同学你好 税局让你们弄得吗

你好老师,我们供应商去年给我们开的免税票不可以抵扣,但是之前我们已经抵扣了,现在的话让对方冲红重新开还是我们直接申报进项转出?
你好老师,我们去年有几张免税票不可以抵扣,当时已经抵扣了。我想着让对方作废冲红了重新开可以抵扣的票。但是,专管员让做进项转出,是不是要交转出金额的税?
老师你好,请问下去年我们进口设备已经抵扣进项税了,为什么今年又让弄进口货物免税的一个证明,免得是进项税吗,可我们已经抵扣了啊
老师,我还是理解不了下面这句话:,而没有退的那一部分就是出口免征的税和已经抵顶内销的那部分进项税,即免抵税额. 出口的货物对应的进账让抵扣吗,如果不让抵扣,其实也分不清哪些进项对应出口货物。 出口离岸价称号✕(出口税率_退税率),这一部分为什么叫不得免征也不得抵扣的税额呢。 实际进账多,有留底,就可以退税了,真正的退税额高于留底,为什么叫免低,为什么还说抵顶内销,这什么还说这边不交那边不退,还要交附加税。谢谢老师!
老师您好,咨询一下贸易型出口企业问题。1,出口转内销的货物,专票运费是否可以用于抵扣?2,出口的货物,进项取得不来了了,进项企业倒闭了,这种情况,不能退税了,我企业已开了免税发票,还需要视同内销吗?