你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 如果之前结转的成本有错误,需要对结转的成本金额做相应的调整

老师,您好,我想问下,我去年暂估入账的成本,今年收到实际发票,我该怎么做账呢?已经跨年了。
您好,我想问一下建筑公司去年暂估的成本,发票今年回来,我是把发票做到去年的账里?还是今年的账里
老师,去年我暂估成本入账,借:主营业务成本,贷:应付账款 暂估,今年我收到发票了,怎么做账呢?
老师,去年我暂估成本入账,借:主营业务成本,贷:应付账款 暂估,今年我收到发票了,怎么做账呢?
老师您好,我是建筑行业,去年年末做了暂估,今年来票有差数,暂估时已经把费用转入了成本,今年冲账怎么冲?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
是暂估收入,然后比发票的金额多,但是已经跨年了,已经结转到利润分配了,企业所得税也缴纳了。
你好,我去年暂估入账的成本(是暂估收入) 到底是暂估收入,还是暂估成本啊
是暂估收入
你好,不得暂估收入,暂估收入不符合谨慎性原则 的要求