您好,这个是先红冲的这个

我们去年账上做了暂估成本入账 借:主营业务成本 贷:应付账款/暂估 今年收到的发票,我应该怎么冲销以前年度的暂估,怎么做比较准确。
老师,你好!上年暂估成本/借:工程施工—暂估成本 贷:应付账款)暂估应付款 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
你好老师,去年暂估成本(借:主营业务成本,贷:应付账款—暂估),今年现在收到发票,应该怎么做账务处理,服务行业
去年暂估了成本。,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 今年来了票是费用票,我怎么去冲,分录怎么做
老师,去年暂估借主营业务成本 贷 应付账款-暂估,现在收到了进货的发票,怎么做账?
老师,比如我去年暂估100,今年收到50的发票,麻烦您给我写个完整的分录,去年我做的是:主营业务成本 100 贷 应付账款 暂估100
您好,借 应付账款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 未分配利润
老师,能把金额写上吗
金额就是50,就可以的了
那之前的100不冲销了吗
不用,冲销差额局可以
那一个是应付账款暂估,一个是应付账款?
嗯对是这个意思的