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老师你好请问看到这三张发票怎么做分录呢?

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2020-08-21 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-21 10:03

借:管理费用2004 贷:银行存款/应付账款2004 借:固定资产-车辆-自卸式垃圾车352212.39 应交税费-应交增值税-进项税45787.61 贷:银行存款/预付账款398000 借:管理费用6445 贷:银行存款/应付账款6445

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快账用户7464 追问 2020-08-21 10:05

老师我们是物流公司

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齐红老师 解答 2020-08-21 10:08

我知道啊,具体管理费用放哪里面你们根据实际业务情况考虑就可以了

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快账用户7464 追问 2020-08-21 10:11

谢谢老师,那物流公司的成本是什么呀?

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齐红老师 解答 2020-08-21 10:20

物流成本应包括:车辆折旧、修理费用、通行费、燃料费、司机工资和其他费用

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快账用户7464 追问 2020-08-21 10:22

那我收到的这两张普票都是费用吗?不是成本?

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齐红老师 解答 2020-08-21 10:23

你这个吊费和装卸费都是怎么产生的?

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借:管理费用2004 贷:银行存款/应付账款2004 借:固定资产-车辆-自卸式垃圾车352212.39 应交税费-应交增值税-进项税45787.61 贷:银行存款/预付账款398000 借:管理费用6445 贷:银行存款/应付账款6445
2020-08-21
这是之前做借原材料,贷应付账款,现在是收到发票,没有差额只需要冲掉你之前挂 贷应付账款暂估款,根据实际供应商做就可以,要不你这个往来对不上了
2020-08-20
你好,姐预付账款10487.94,借税金及附加――车船税385 贷银行存款等,然后预付账款按保险月按月摊销姐管理费用――保险费 贷预付账款,如果是专票,进项税额也做出来
2020-09-05
你好,是什么情况需要支付和解协议款项呢?
2020-12-09
你好 是邮寄什么东西产生的销售货物还是日常的快递费 这样好判断科目
2020-08-13
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