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老师你好,这张发票怎么做分录。

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2020-09-05 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-05 18:20

你好,姐预付账款10487.94,借税金及附加――车船税385 贷银行存款等,然后预付账款按保险月按月摊销姐管理费用――保险费 贷预付账款,如果是专票,进项税额也做出来

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你好,姐预付账款10487.94,借税金及附加――车船税385 贷银行存款等,然后预付账款按保险月按月摊销姐管理费用――保险费 贷预付账款,如果是专票,进项税额也做出来
2020-09-05
借:管理费用2004 贷:银行存款/应付账款2004 借:固定资产-车辆-自卸式垃圾车352212.39 应交税费-应交增值税-进项税45787.61 贷:银行存款/预付账款398000 借:管理费用6445 贷:银行存款/应付账款6445
2020-08-21
你好 是邮寄什么东西产生的销售货物还是日常的快递费 这样好判断科目
2020-08-13
你好,买来这个是做什么用的?
2021-06-09
您好,借:管理费用-福利费 贷:银行存款
2021-01-02
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职称:注册会计师,税务师

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