咨询
Q

老师好,法人做飞机出差,带了2个不是单位的员工,只把法人的机票计入差旅费。一同连机票寄回来的保险费是4张40元,还有1张10元的“同城网络科技有限公司的定额发票”,这个怎么分摊到法人身上?不分摊都计入差旅费,可以吗?

老师好,法人做飞机出差,带了2个不是单位的员工,只把法人的机票计入差旅费。一同连机票寄回来的保险费是4张40元,还有1张10元的“同城网络科技有限公司的定额发票”,这个怎么分摊到法人身上?不分摊都计入差旅费,可以吗?
老师好,法人做飞机出差,带了2个不是单位的员工,只把法人的机票计入差旅费。一同连机票寄回来的保险费是4张40元,还有1张10元的“同城网络科技有限公司的定额发票”,这个怎么分摊到法人身上?不分摊都计入差旅费,可以吗?
2020-08-21 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-21 10:14

你好,外账的话,可以都计入差旅费,因为这个没有消费人的信息,内账的话,就看实际报销多少就做多少差旅费。

头像
快账用户2318 追问 2020-08-21 10:17

谢谢老师 员工报销的平时给单位花的钱,有的有发票,有的没有发票,把这钱都从公户上打到员工的卡里,没有发票的对不上?外账怎么操作呢?

头像
齐红老师 解答 2020-08-21 10:34

没有发票的就不能从公户上打到员工的卡里,发票跟银行一定要对上,500以内的零星支出可以用收据。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,我看了一下金额,不多的,而且是定额发票,那么你全部进入差旅费是比较合适的
2020-08-21
你好,外账的话,可以都计入差旅费,因为这个没有消费人的信息,内账的话,就看实际报销多少就做多少差旅费。
2020-08-21
同学你好 1.对的 2.对的 3.对的 4.对的 5.对的,这样做就可以的
2020-10-14
您好,这样的话,其实是属于交代给法人这个就可以
2023-05-07
你好,整理后还给法人让他自己保管比较安全。
2023-05-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×