劳务费个人所得税按照劳务报酬所得以个人每次取得的收入,定额或定率减除规定费用后的余额为应纳税所得额。每次收入不超过4000元的,定额减除费用800元;每次入在4000元以上的,定率减除20%的费用。 其计算公式为: (1)每次收入不超过4000元的: 应纳税所得额=每次收入额-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 应纳税所得额=每次收入额×(1-20%) (3)对收入畸高的,实行加成征收: 1、不超过20000元的部分 20% 2、超过20000~50000元的部分 30% 速算扣除数 2000 3、超过50000元的部分 40% 速算扣除数 7000
劳务报酬综合所得35万大概缴多少个税呢,怎么算
老师,我有个劳务报酬个人所得税要缴纳多少钱吗?怎么计算,5万块钱的劳务报酬
劳务报酬的个税跟综合所得的税率相差那么大,汇算时差额岂不是很大
全年收入只有劳务所得10万元,劳务报酬个税申报时和汇算清缴时个税分别是多少呢?
请问老师,个人月劳务报酬1.5万,每个月预缴个税为:15000*80%*20*=2400元。次年个税汇算的时候这些劳务费会汇总到综合所得,重新计算个税吧?大概率会退个税。
老师,我们的进货电脑3千,卖出6千,包上门安装费,卖给事业单位的,我怕他说我的售价太高了,这个我怎么样取成本啊,能不能进货型号和卖出型号不一样
租赁对方的复印机,租期一年,25年6月27至26年6月27号,租赁期间对方负责维修保养及培训操作 ,先预付一年的租金,金额3420元,对方开票的内容是现代服务~其它现代服务 这个不对吧?应该是什么? 入帐要分摊费用吗?
老师 今天是个人所得税汇算清缴截止日期的最后一天 要通知每个同事做吗?还是只有工资高的 每月交个税的同事做?
老师,2024年研发费用加计扣除所得税减免额怎么计算,本企业利润总额47万,纳税调增86万,研发费用加计扣除81万,弥补以前年度亏损52万,实际不用交所得税,那是不是研发费用加计扣除所得税减免额=0
老师,资本金指的是注册资金吗
老师,现在进项勾选是当月操作还是下月申报期前操作
老师,我们销售货给客户60万,客户没有付款给我们一套价值相同的房子,这个房子我们又拿去抵扣了供应商的货款,这样怎么进行账务处理
老师有没有,新增值税法跟增值税暂时条例,修改前后对比表pdf或word文档?
老师,我这个税率怎么填不上
退运方式进来的退货跟进口方式进来的退货有什么区别那吗?
收入是不含增值税的金额嘛
收入是不含增值税的金额
分段算还是,直接我35万就是按最后那种算呢
超过50000元的部分 40% 速算扣除数 7000
那我35万,是35*(1-20%)*40%-7000
你好,超过50000元的部分 40% 速算扣除数 7000 ,35/(1%2B1%)*(1-20%)*40%-7000
1+1%是什么意思?
35/(1%2B1%) 换成不含税的收入的
35就是不含税
那么你上面的计算式对的
那这个好高啊,我算出来103891交这么多税嘛
对的,如果你有临时税务登记的,可以核定征收
已经开票再去办可以嘛
已经开票再去办不可以