这个也是做在建工程下面,完工转固定资产下面这个
老师我想请问一下,我们公司在建的两栋厂房已经验收转入固定资产了,办公楼在装修中,现在我这边是有一张用于高压房上面的各种接地线,高压地毯等等的费用,我是要入在建工程呢,还是直接可以费用化呢?这是关于配电站的一些费用。
老师 我想请问一下 我们房屋竣工验收在建已转入固定资产。其中有一笔水电工程款当时一半发票来了我已经转入房屋原值,另一半忘记暂估了。现在这水电工程款的另一半要加进这个固定资产增加原值吗?我可以直接把这笔费用计入在长期待摊费用吗?
老师,上午好!我是做内账。我们工厂厂房是自己租了20年地自己旧厂房改造的。(相当于厂房是我们自己的)但在改造过程发生的费用没有取得发票,外账那边是没有入账固定资产厂房。但是我做是内账是有做固定资产厂房。现在问题来了,像环保工程(有发票)厂房中车间有改造(无发票)像这样的费用,我是做待摊费用还是直接做固定资产好呢?外账他做了在建工程。我是内账是做待摊费用。我想问我做待摊费用好还是做在建工程转固定资产好呢?盼复!
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师,因我公司与甲公司协商,为弥补甲公司订单号120费用损失1000元,我们公司少收甲公司订单号221货款1000元,请问老师,这1000元款怎么做账,会计分录怎么做
批发零售行业可以享受加计研发扣除吗
自有房产的房产税是怎么计算。怎么交税的啊
老师问一下现在公司的车付车辆购置税自动回扣款吗
小规模没有取得对应的成本发票,需要怎么交税的
老师麻烦问下,小微企业的335,是指报表前面的利润不超过300万,还是应纳税所得额不超过300万呢?
制作公司抬头的打印制作费用计入哪里
我们生产型出口企业,有一笔出口是2月份的,货发了款收不到了,发票是2月开的,2月已报关,现在能红冲掉吗?
老师 我家是高企 主要也是干技术服务的 但是今年销项表技术费才开了20万 开回一张票票额100万 认证的话成本大于收入太多了 这个该怎么弄
月底结转增值税的分录
那老师我们现在就是办公楼还是在建 到时候我一起把这个变电站费用一起转入办公楼吗。
这个是厂房和这个办公楼都用需要一起分摊,不能只算办公楼下面
老师,我的厂房去年已经转入固定资产计提折旧了 那这样到时候再转入就这部分分摊的可以了是吗
你这个是补上,后续是按新的折旧开始折旧,之前折旧过不需要调整
好的,谢谢老师!
好的我先回复别的学员了