你好,就是你的收入,包括主营业务收入、其他业务收入和视同销售收入三部分。

老师,在以销售收入为基数算广告费和业务宣传费限额时,这个销售收入具体指什么呀?有时候又是营业收入,那其他业务收入不考虑吗?有没有什么标准来确认呀!我每次都把其他业务收入包含进去!有点搞不清楚了。请教老师了
老师,我问你个题哈,我不知道这个押题册您这个手里有没有这个题,这样儿这个所得税的题在题目的基础上,他第一个他有一个接受我们公司的捐赠,然后就是他不是那个权力性的投资,然后他就应当给他确认为收入哈,然后这个题干上是十个亿,然后这个捐赠收入是1000多万吧,哈。然后就是在算他后面儿的这些什么业务招待费的时候儿啊,还有广告收入的时候儿,他这个应该给他寄到收入里面儿,那么我们在后面儿就是算这些限额的时候儿应不应该就把它也列进去呢,因为我今天做了一个题是列进去的,后面儿这个题他又不列,在又不列进去,什么情况列进去什么情况不列进去呢。
请教老师,造价咨询类公司,客户把咨询费在业务开始时一次性支付了,发票也全额开给了客户,但这个咨询服务不确定要持续多长时间(是根据服务对象——一个工程施工项目的施工进度来跟进的,但这个工程项目多久能完工也没有确切的日期,现在是延期状态,延到什么时候也不清楚),因为没办法确定服务时长,但理论上是不超半年的,是否可以在收款时一次性确认收入?如果这样做了,服务成本(员工工资)确实按月发生的,成本又该如何结转?
老师,我们是茶叶公司,主营销售毛茶,是跟农户收购的毛茶进行销售的,税务局打电话来让写个情况说明给他,主要就是税负率低,说清楚主营业务成本具体是那些?我们公司的主营业务成本全部都是收购的毛茶成本,没有其他的,工资计入了管理费用,车子不在公司名下,老板没开任何成本费用发票进来,所以账务上只有工资和采购毛茶的成本,这种应该怎么写这个情况说明呀
拉卡拉收到客户款,100,第二天扣手续费2块,给我们对公汇款98,客户不要发票,我只是把98确认收入,做未开票销售,这2块钱的费用我没有单独列支,现在我再拉卡拉平台又把这2块钱的手续费发票开出来了,不清楚这2块钱的手续费该怎么入账合适,借方写手续费,贷方写什么,刚才有个老师让做:借销售费用服务费,贷主营业务收入、销项税,但是我收到的是进项发票呀
老师好 前面会计 12月份暂估了120多万 我这个月怎么做 不怎么理解暂估 麻烦教一下
对方公司对我们的长期股权投资,我们是被投资方,收到投资款怎么入账?
老师 请问通常说综合税负率 是指税额/不含税收入, 这个税额指增值税 附加税 印花税 企业所得税? 包括工会经费和水利建设基金吗?
内账的收入是计当期的主营业务收入还是计当期实际收的现金 作为收入
老师,你好!专业分包,可以开工程款吗?
销项税额20000,进项税额5000,上月留抵税额8000,结转并计提未交增值税怎么做账?
老师,请问一般纳税人收取的平台服务费,给对方开具多少点的发票?
老师好!请问个体户查账征收的小规模还是30万内免税吗
报表上我修改一下短期借款,应收应付金额,其他项目金额会不会变动
今天接到税务通知说建筑公司开具建筑劳务发票,2026年开始不能简易征收,不能开具3%的税率,为什么呢。
这个题目我是按照2000+500然后乘以15%的,可是答案不对呀!直接用2000乘以15%,这个不懂
上面不是直接给你说销售收入两千万了吗
那不是也说营业收入吗?营业收入不是2个都包括吗?
你做题的时候就看题目中给你的销售收入,其他收入没说是其他业务收入