你好!每个月借管理费用—租金 贷应付账款 然后付款的时候,借应付账款 贷银行存款。
老师,我想问一下,支付办公楼租金按年交费的账务处理分录。谢谢。
我公司是一般纳税人,支付的金穗盘系统服务费如何账务处理?谢谢老师
老师你好!请问一下我公司付给人力资源公司的劳务费会计分录怎么处理 谢谢
老师,您好。我问下,我们租金3个月付一次。当天付款,当天就能收到发票。我想问下,这付租金的分录,收到发票的分录,以及后面分摊的分录如何处理呢?谢谢
老师,我想请问一下,我公司一年支付房租水电,然后我按月计提的话,我的附件怎么做?请发一下模板给我谢谢
增值税分录多计提0.01怎么做分录调平
老师,合同是采购合同,不是开13%吗,
运输公司发票怎么开具?
新公司法下,新成立的公司需要多久缴纳完注册资金
出口退税所属期是按自然月还是要跟增值税所属期一致?
比如A是国外公司,B是国内公司。现在打算债务抵消,A公司应收B公司50万欧元(包含贸易和非贸发票),B公司应收A公司50万元欧元(非贸发票)。协议规定付款时产生的税金各自承担,之后将以开具信用单的形式给对方,那么分录如何做?
北京税务申报流程及网站
蔬菜供应链小规模企业如何让财务管理渗透到业务?? 当蔬菜成本票不充足的情况怎么操作
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做
你好老师,对于离职会计,原本做过的账目凭证未装订,是可以转给接手人装订吗?有风险吗?离职前需要注意哪些规避风险
那老师,我年初一次性支付一年的费用时怎么做账。
你好!借预付账款 贷银行存款 然后每个月借管理费用 贷预付账款
好的,谢谢老师。
您好!不用客气的了。