你好; 计提直接用合同复印件 和自制的 分摊明细表做附件即可
老师好!我想请教一下,我们公司要补交2015年到2019年房租收入,想问下房租收入分录怎么做,附加税的分录怎么做,所得税怎么计算,所得税分录怎么做,历年报表如何调整,谢谢!
老师好!我想请教一下,我们公司要补交2015年到2019年房租收入,想问下房租收入分录怎么做,附加税的分录怎么做,所得税怎么计算,所得税分录怎么做,历年报表如何调整,谢谢!
老师,请教一下,我们是出租厂房给租户的,如果开租金发票的话,附加税是租户承担,那租户公账给我们打附加税时,我怎么提供发票呢,谢谢
老师,我想请问一下,我公司一年支付房租水电,然后我按月计提的话,我的附件怎么做?请发一下模板给我谢谢
请问一下老师,我们公司租了一个办公室,每个月租金是3000元,押金支付6000元,支付了2023年9月至11月份租金9000元了,但是对方公司目前还没有给我开具发票,开具了一张15000元的收据给我们,请问这个分录该怎么做呢?请老师写一下带有数字的分录给我可以吗?谢谢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
老师,传媒公司做活动属于他们的主营业务,做活动买的零食饮料日用品的专票可以拿来抵扣吗
每个月都要附一份合同复印件? 分摊表模板有吗?
你好 1; 附 一个合同复印件在第一个月 即可; 之后月份就 附自制清单分摊表哈; 这个没哟模板的; 就列清楚 日期 、 费用名称、 总金额、 分摊月数、 月分摊金额