你好,支出的时候 借 管理费用等 贷 银行存款
村集体经济组织上,上年度款项做了收入,例如:借:银行存款 贷:其他收入,但其实是需要支付的,今年调账怎么做分录啊?
您好老师,我公司上个月收到疫情转运款,挂账其他应付款,这个月付出去一部分成本费用,分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录,谢谢!
您好,请问下是民办非营利组织去年做了借:管理费用贷:银行存款但实际是借:其他应付款贷银行存款去年已经结账了,今年要怎么调啊
老师好,我23年做的分录错了,当时做的是:借:银行存款,贷:其他业务收入,正确的应该是贷其他应收款,今年要调账怎么做呢
老师,村集体经济的专项资金以前年度做的账, 收到专项资金 借银行存款 贷专项应付款 支付时 借专项应付款 借银行存款 专项应付款未结转到公积公益金 现在怎么办需要调账吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
你好,但是去年的收入已经结转了
去年收入费用都结转了
今年的时候收入费用一样结转,没有影响
但是现在还没有要支付,要把其他收入调账到内部往来科目
不涉及公积公益金吗
那就借 公积公益金 贷 其他应付款
公积公益金里有好多二级科目,那是哪一个呢?
借 公积公益金-其他 贷 其他应付款
好的谢谢
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