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老师,村集体经济的专项资金以前年度做的账, 收到专项资金 借银行存款 贷专项应付款 支付时 借专项应付款 借银行存款 专项应付款未结转到公积公益金 现在怎么办需要调账吗?

2025-06-19 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-19 10:13

你好,这个他企业应该获得了资产 比如建一个大棚,人家给了资金。

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快账用户3945 追问 2025-06-19 10:26

老师,那用调账吗?

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齐红老师 解答 2025-06-19 10:27

你好,这个应该是要补账的,因为你支付的时候应该有获得这项资产需要补做这个资产的凭证。

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快账用户3945 追问 2025-06-19 10:30

老师,补账具体账务处理麻烦老师做一下

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齐红老师 解答 2025-06-19 10:32

你好,这个要看你拿了这个钱具体是做了什么事?

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快账用户3945 追问 2025-06-19 10:35

比如购进固定资产 借固定资产 贷以前年度损益

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快账用户3945 追问 2025-06-19 10:35

这样做对吗?

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齐红老师 解答 2025-06-19 10:36

你好,这个借固定资产贷其他收益。

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快账用户3945 追问 2025-06-19 10:37

老师那如果是修路那些呢?

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齐红老师 解答 2025-06-19 10:41

你好,这个要看路是谁的了。

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快账用户3945 追问 2025-06-19 11:00

如果是村里的

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齐红老师 解答 2025-06-19 11:05

你好,这个你可以入长期待摊费用。

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快账用户3945 追问 2025-06-19 11:10

对应科目还是其他收益吗?

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齐红老师 解答 2025-06-19 11:13

你好,是的,其他收益科目。

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相关问题讨论
你好,这个他企业应该获得了资产 比如建一个大棚,人家给了资金。
2025-06-19
你好对了这个你好对的,这个是没错的。
2025-06-18
同学您好,专项应付款没有结平呢
2022-09-26
你好,是可以的, 没问题
2022-09-25
你好    如果你收到的专项基金符合规定,应作处理: 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2021-01-19
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