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某企业2X18年取得主营业务收入6500万元,其他业务收入1000万元,投资净收益800万元,营业务收入300万元;发生主营业务成本4500万元,其他业务成本500万元,税金及附加200万元,销售费用750万元,管理费用450万元,财务费用100万元,营业外支出500万元。所得税税率25%,无纳税调整事项。要求:根据上述资料计算:(1)利润表上“营业外收入”项目的金额;(2)利润表上“营业成本”项目的金额;(3)利润表上“营业利润”项目的金额;(4)利润表上“利润总额”项目的金额;(5)利润表上“净利润”项目的金额。
老师 题目老问影响损益金额是多少?影响本年利润多少?影响本年营业利润金额是多少?它们是一个问法吧?都是不计算营业外支出和营业外收入的影响金额的吧?
这个题算甲企业销售业务对其2019年12月营业利润项目本期金额的影响是多少?合同取得成本影响营业利润吗
老师,资料4合同取得成本包括销售人员佣金的30万元。之前提问有个老师说,这个结转销售费用,影响营业利润,为什么此题不是?
企业记账本位币是人民币,借入1000万美元,为期3个月,年利率是2.4%,每月末计提利息,借入时2019年11月1日汇兑为6.9,到期一次还本付息。2019年11月30日汇兑为6.92,2019年12月31日的汇兑为6.95,计算对2019年营业利润的影响金额是多少
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
你好,合同取得成本不影响利润,甲企业销售业务对其2019年12月营业利润项目本期金额的影响是1200-800-3%2B120-100-6%2B200-120-4
为什么合同取得成本不影响营业利润
合同取得成本是资产类的科目