你好,找销售方给您发票复印件加盖公章,您就可以用这个复印件做帐和抵扣
购买方增值税专票第二联第三联弄丢了 该如何入账和抵扣
增值税专票进项第三联记账联丢失,还保存的第二联,该怎么入账?
老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
老师你好!增值税专用发票抵扣联跟记账联丢失了,销售方(甲方)重新复印记账联(第一联)且盖章给(购买方)乙方可以么?我方是购买方
购买方丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联了,该如何怎么处理?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
没有什么风险吧?
你好,没有风险的税务局规定就是这样做
好的谢谢
您好,不客气的,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价