你好 比如职工8月份的工资 如果没有发放 那么在月底要计提计入成本费用科目 计提的作用是根据权责发生制原则 当期的成本费用计入当期!
老师,公司怎么报员工办理汇算清缴业务,操作流程怎么操作?
老师,我们是建筑公司,我预缴6月增值税的时候,进项分包发票还未开出来,但基本确定也会在6月开出来,但我预缴增值税填报的时候提前把这个分包金额填报扣除可以么?
公司买的车,宝马,卖车的话,是我们开票吗,税率多少
老师,请教您,在2024年9月的时候计提了营业外收入,借:其他应收款-政府补助,贷:营业外收入。但是当时没有发现在2024年11月收到的时候直接做了,借:银行存款,贷:营业外收入,现在是要冲掉2024年9月计提的这笔吗?应该怎么做分录
老师请问现在还可以收2024年的发票吗
老师,电子产品发票要开什么类目
老师年检,如果营业执照丢了,注册信息从天眼查,查信息可以吗
在审计工作中合并报表的盈余公积一般怎么处理?一是体现母公司的盈余公积吗?二是按合并利润去计算提取合并报表的盈余公积吗?
您好,红字信息确认单录入,是销售方操作?还是购买方也可以操作?让销售方重新开具发票,应该按怎样的流程操作呢?
做样板的,不是拿来销售的,是费用化还是库存商品-样品
意思是这笔费用先记录在8月,但是实际发放是在9月,9月只管发就可以了,是吗?
是的!你的理解正确!
明白了,谢谢老师
不客气 如果帮到你 请打五星好评