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上月帐目是借管理费用开办费贷预付账款,现在调账为借管理费用服务费,那怎么做?是借管理费用开办费红字借管理费用服务费吗?

2020-08-25 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-25 16:13

借管理费用开办费红字借管理费用服务费 是的可以

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快账用户5949 追问 2020-08-25 16:14

还是借管理费用开办费红字贷预付账款红字,借管理费用服务费贷预付账款?

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齐红老师 解答 2020-08-25 16:22

这个都可以,这个都可以的

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快账用户5949 追问 2020-08-25 16:29

收到返还的社保用户数字证书费怎么做账?

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齐红老师 解答 2020-08-25 16:35

借银行 借管理费用 负数

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快账用户5949 追问 2020-08-25 16:36

借银行正的,对吧?

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齐红老师 解答 2020-08-25 16:45

你不是收到返还吗,那银行不是增加吗,是正

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借管理费用开办费红字借管理费用服务费 是的可以
2020-08-25
暂估费用 借:管理费用-服务费1000 贷:就付账款-暂估1000 冲红暂估 借:管理费用-服务费-1000 贷:就付账款-暂估-1000
2025-03-10
同学,你好 是可以的
2023-07-15
没事的,以后你就按不含税金额暂估费用就行
2025-06-16
同学你好,就调整,借:管理费用——劳务费(—5)借:管理费用——技术服务费5,就调整过来了,你没有调整过来,是怎么个情况,麻烦你再详细描述一下,谢谢。
2021-11-14
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