你好,具体是什么科目余额借方出现负数呢

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    试算平衡表中期末余额借方出现负数?是怎么回事?
失算平衡借方余额和科目余额表期初余额合计不一致、怎么回事
应交税费,本期发生额是在借方,期末余额也是在借方,填列试算平衡表和科目余额表是要填写负数吗
老师试算平衡表最后的借方余额等于贷方余额,合计的是本期合计数还是期末余额数
老师,我是期初余额试算不平衡,但是资产负债表是平衡了,这个怎么回事呢???
                建筑工程给工人买的手机奖励给员工记什么科目
董孝彬老师问个事可以吗?
老师,个体工商户,营业执照有建筑施工经营范围,也实际施工了,个体户能否开具建筑服务*施工费发票
老师你好,我想问一下实发工资?是不是减去他的养老保险、医疗失业保险和住房公积金就可以了,子女教育和赡养老人这些不需要管的吧。
你好!建筑劳务分包工程开票税率是不是3个点税,具体是怎么缴税?合同2000多万是不是必须升为一般纳税人?
老师他这在5年内转让需补交企税,补交的金额是之前抵扣的吗?
请董老师和朴老师解答,请问老师,第13题中,选项D,为什么不通过税金及附加核算
老师,公司账上未分配利润有300万,注销需要交税吗?
老师,请问制造业用什么财务软件好?
老师,招待费可以抵扣吗
最后一个3公斤的盖子出现了负数
还有上面框盖也是负数
你好,是不是多结转了成本导致的
怎么看是否多结转了成本?
你好,库存商品期初300多,入库32000多,结转48000多,总的结转金额超过了总的库存,所以是多结转了
那现在怎么能平呢?
你好,如果查明是多结转了成本,需要冲销多结转的成本 借;库存商品,贷;主营业务成本
老师我问一下,我结转完了还是负数,是不是科目错了呢?
你好,你做了这个分录借;库存商品15891.16,贷;主营业务成本15891.16 之前库存商品余额—15891.16,补做了分录之后,余额应当是0才是啊
但是还是负数
你好,你补做这个分录(借;库存商品15891.16,贷;主营业务成本15891.16)之后,有做过账操作吗
没有做过账,
你好,没有做过账,这个不是你补做的调整分录吗?
这张是我补做的调整分录呀,但是做完以后还是负数
你好,之前负数15891.16,补做这个分录(借;库存商品15891.16,贷;主营业务成本15891.16),补做了之后库存商品余额应当是0,而不是负数才是啊
补做之前是负数,补做之后还是负数,没有变化
你好,补做之前是负数,补做之后应当是0而不是负数 没有变化,就需要检查你单位软件是不是出错了
是因为上个月结转的时候库存商品录错了科目,应该是3kg盖子,写成了5kg盖子,我现在是不是应该先结转5kg的盖子
你好,是因为上个月结转的时候库存商品录错了科目,应该是3kg盖子,写成了5kg盖子,那应当把指结转错误的5kg盖子分录冲销,然后按3kg盖子做结转成本分录