你好,具体是什么科目余额借方出现负数呢
试算平衡表中期末余额借方出现负数?是怎么回事?
失算平衡借方余额和科目余额表期初余额合计不一致、怎么回事
应交税费,本期发生额是在借方,期末余额也是在借方,填列试算平衡表和科目余额表是要填写负数吗
老师试算平衡表最后的借方余额等于贷方余额,合计的是本期合计数还是期末余额数
老师,我是期初余额试算不平衡,但是资产负债表是平衡了,这个怎么回事呢???
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?
老师,1月支付的费用,做了长期待摊分录,可以在1月做摊销吗?
老师,城镇土地使用税计税依据是什么来的
老师,请问我这样做对吗,感觉做错了
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
老师,新版电子税务局里面,怎么查去年一整年交了多少税款?就是工商年报里面的应纳税总额要在电子税务局里面怎么快速统计?
最后一个3公斤的盖子出现了负数
还有上面框盖也是负数
你好,是不是多结转了成本导致的
怎么看是否多结转了成本?
你好,库存商品期初300多,入库32000多,结转48000多,总的结转金额超过了总的库存,所以是多结转了
那现在怎么能平呢?
你好,如果查明是多结转了成本,需要冲销多结转的成本 借;库存商品,贷;主营业务成本
老师我问一下,我结转完了还是负数,是不是科目错了呢?
你好,你做了这个分录借;库存商品15891.16,贷;主营业务成本15891.16 之前库存商品余额—15891.16,补做了分录之后,余额应当是0才是啊
但是还是负数
你好,你补做这个分录(借;库存商品15891.16,贷;主营业务成本15891.16)之后,有做过账操作吗
没有做过账,
你好,没有做过账,这个不是你补做的调整分录吗?
这张是我补做的调整分录呀,但是做完以后还是负数
你好,之前负数15891.16,补做这个分录(借;库存商品15891.16,贷;主营业务成本15891.16),补做了之后库存商品余额应当是0,而不是负数才是啊
补做之前是负数,补做之后还是负数,没有变化
你好,补做之前是负数,补做之后应当是0而不是负数 没有变化,就需要检查你单位软件是不是出错了
是因为上个月结转的时候库存商品录错了科目,应该是3kg盖子,写成了5kg盖子,我现在是不是应该先结转5kg的盖子
你好,是因为上个月结转的时候库存商品录错了科目,应该是3kg盖子,写成了5kg盖子,那应当把指结转错误的5kg盖子分录冲销,然后按3kg盖子做结转成本分录