你好,应交税费是负债科目,余额在借方,如果填写不带余额的表格,是要填写负数的。

应交税费,本期发生额是在借方,期末余额也是在借方,填列试算平衡表和科目余额表是要填写负数吗
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
应交税费余额在借方,是负数,期末填报表需要重分类吗?
建立期初数据,科目余额表不平衡应该怎么排查呢?应付账款科目余额表借方有余额,我是应该在建立期初数据时贷方填负数对吗?
老师好,请问转出未交增值税科目余额表在借方余额,填期初数是贷方,是填写负数吗
一般纳税人 网络招聘费 的税率是多少
老师,同一个人的其他应收款,和其他应付款,我只做其中一个科目可以吗?
老师 公司买的招待水果开给我们专票了 可以抵扣吗
高新技术企业有研发费用,填完25年企业所得税汇算清缴,因加计扣除产生退税,税务查的话是一般查近三年的账吗,还是只查2025年
老师,我们公司是这样子的,我们有一个员工,他请假请的是二月份。二月份的天数本来就少,又加上又放了年假。比如说,我们正常情况下应该是出勤14天嘛,又放了六天年假,一个班三天就是每个人就会出勤11天。他请了三天的话,他就出勤八天。他的基本工资是三千的话,比如说按每个月的话,就是一个月15天嘛,他的单价就是他200块钱一天,但是现在的话,就是总共出勤11天,等于他请了三天假的话,就是只上班了8天。这样子填进去的话,他单价就投高了,就投了270多一天。这个怎么处理呢?还是人为可以给他改一下,只扣200
老师 我们9月签的合同 把自己的厂房租赁给别的单位了 并且9月也开具了增值税专用发票 出租这部分的房产税是应该从9月交还是从10月交呢
老师 我想问下个人的收入只有报了个税和开了发票的收入才能监测的到对吗
请问建筑公司跨区域预交增值和附加 比如2月份跨区域预交增值13元 附加共3元 企业所得10 请问怎么账务处理 和申报 计算本地税务增值税时需要 怎么操作
朴老师,拼多多、抖音、快手、天猫这些平台都是按结算向税务局报送数据吗?
老师你好!来料加工企业常房用交房土两税嘛
那我这个试算平衡表记得应交税费应该用负数表示,科目余额表的用正数表示是吗
有借贷的话就按照借贷方向填写,不用填负数。资产负债表要在负债中填负数