你好,因为正常情况下是先有进项发票,之后才开具销项发票的

某企业为增值税小规模纳税人,2018年2月销售货物,开具普通发票,取得收入30900元,当月购进货物取得增值专用发票,进项税额为300元,请计算该纳税人2月增值税的应纳税額
当月的新办企业当月开出增值税普通发票,为什么税务局当月就要企业提供进项发票??
外贸企业,当月没有申请出口退税,收到了进项发票,当月必须要认证,申报增值税时转出么?
外贸企业,当月没有申请出口退税,收到了进项发票,当月必须要认证,申报增值税时转出么?增值税申报需要怎么申报?生产口罩企业出口退税,开的外销普通发票,税率是多少?
生产企业出口货物后,必须当月开具增值税普通发票吗?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
我们企业是做清洁的,我们雇员工去做清洁搬运之类的,我们有发工资给员,为什么还要员工以个人的名义去税务局代开发票给我们企业?
你好,雇员只需要用工资表入账作为附件就可以了,不需要提供发票入账啊
为什么税务局要求我们的员工去开发票呢?
你好,你单位与员工是雇佣关系吗? 如果是,不需要发票(也需要问税局为什么雇佣关系还需要发票了) 如果是劳务关系,就需要劳务发票入账的
我们问了,他说什么政策,还说什么增值税风控之类的。又说别的企业发工资给员工,他们都需要去税务局代开。我都被绕蒙了
你好,雇佣员工只需要用工资表入账,不需要发票的
那这个计提:借:营业费用 贷:应付工资 发放时:借:应付工资 贷:现金
你好,需要把应付工资科目改成应付职工薪酬科目
好的,那结转是应该如何结转成成本?
你好,你这个是结转销售货物成本吗?
不是,那我开出发票结转时 借:主营业务收入 贷:本年利润 结转损益时 借:本年利润 贷:营业费用 财务费用 是否这样就可以了?
你好,你们这个是什么收入? 实现了收入应当结转相应的成本才是的,需要做到成本与收入的匹配
就是做清洁,清运的收入啊
你好,那结转成本的分录是,借;主营业务成本,贷;劳务成本 你需要把从事清洁,清运人员的工资计入劳务成本核算,而不是把工资全部计入营业费用 核算的
那就计提时:借:劳务成本 贷:应付职工薪酬
你好,清洁,清运人员的工资计提的时候,是这样做分录
那么我申报个人所得税时,是计提那个月申报,还是第二个月发放时申报?
你好,是计提当月工资的次月15日之前申报