您好,收到时,借,银行存款,20万元,贷,递延收益,20万元,每月缴纳社保时,借,应付职工薪酬,13000元,贷,银行存款,13000元,同时,借,递延收益,13000元,贷,其他收益,13000元。

建筑公司收到住建委返还的劳保费20万元,存入专项账户,文件规定这笔返还款只能用于为职工交纳社保,公司账务上把这项收入列入递延收益出账,请问收到这笔20万返还费时,分录该怎样出,每月交纳职工社保13000元从这笔专项里扣除时,又怎样出分录摊销这笔分录
我公司2017年承建教学楼,工程总造价100万,当年己竣工验收,当年政策财政局按工程总造价的2%奖励补贴农民工社保,2017年我公司申请,2021年到账,我公司并开具了普通发票,存入专用账户,只能用为农民工缴纳五险一金用,我做分录如下: 收到劳保费时: 借:银行存款20万 贷:应交税费-应交销项税1.65万 贷:递延收益18.35万 下个月缴纳社保时计提 借:递延收益18.35万 贷:应付职工薪酬18.35 缴纳时 借:合同履约成本18.35万 贷:应付职工薪酬18.35万 请问,我公司申报纳税是在基本户缴纳,这笔劳保费存入专户有20万,递延收益有18.35万,结平递延收益18.35万后,多出的1.65万要继续作为农民工缴纳五险一金,这1.65万该如何入账???如何出分录???
《财务会计2》复习题业务题H公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,本月发生下列经济业务:8:假定18日内收到上述货款9.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。10.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。11.月末分配本月应付职工薪酬1295000元,其中生产A产品工人工资为400000元,生产B产品工人工资为300000元,车间管理人员工资为200000元,销售人员工资为200000,企业行政管理人195000元;12.按实发金额997000元委托银行代发本月职工工资;13.发放工资时代扣个人负担的社会保险费142450元,住房公积金155400元,个人所得税150元;14.以银行存款缴纳职工个人所得税150元15.公司将自己生产的笔记本电脑作为福利发放给职工(其中,生产工人100名,总部管理人员20名)每台成本为18000元,计税价格(售价)每件产品为20000元,适用的增值税税率为13%。请作出以上会计分录
《财务会计2》复习题业务题H公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,本月发生下列经济业务:8:假定18日内收到上述货款9.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。10.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。11.月末分配本月应付职工薪酬1295000元,其中生产A产品工人工资为400000元,生产B产品工人工资为300000元,车间管理人员工资为200000元,销售人员工资为200000,企业行政管理人195000元;12.按实发金额997000元委托银行代发本月职工工资;13.发放工资时代扣个人负担的社会保险费142450元,住房公积金155400元,个人所得税150元;14.以银行存款缴纳职工个人所得税150元15.公司将自己生产的笔记本电脑作为福利发放给职工(其中,生产工人100名,总部管理人员20名)每台成本为18000元,计税价格(售价)每件产品为20000元,适用的增值税税率为13%。请作出以上会计分录
1.某行政单位如下经济业务,编制财务会计及预算会计的会计分录。 (1)收到零余额账户用款额度80000元; (5)某行政单位上一会计年度发生一项业务活动费用600元,款项已通过财政授权支付方式支付,入账时金额误为610元,发生记账差错10元。本年度发现这一会计差错,予以更正。该项资金属于以前年度财政拨款结转资金。 2.某事业单位发生如下经济业务: (1)提供专业服务应收款项15500元,该款项经批准不需上缴财政。 (2)通过财政直接支付的方式向职工支付基本工资445200元和绩效工资123000元,两项合计568200元。 (3)向银行借入一笔款项760000元,借款期限5年,每年计提借款利息42 200元,分期付息,到期偿还本金,该笔借款用于工程建设,工程期限为6年。 (4)按照财政部门和主管部门通过财政授权支付方式购买一批库存物品3000元,库存物品已验收入库。 (5)按照规定向其他单位调出财政拨款结转资金15000元,相应调减财政应返还额度。 (6)某事业单位按照规定使用专用基金购买一项固定资产,款项合计9600元通过银行存款账户支付。 要求:编制财务会计及预算会计的会计分录。
公司租我的车,一年一万二,从2016至2025年共计十年12万,现在才结算,我怎么给对方代开发票?一年一开还是一次12万都能开出来?
员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
老师,印花税按年缴纳的,现在每个月要计提吗?怎么计算哈
需要先计提社保吗?借:管理费用,贷:应付职工薪酬,缴纳时:借:应付职工薪酬,贷:银行存款
您好,是的,需要先计提的。