你好,如果是建筑企业,一般都是按照合同进度确认收入成本,如果不入账,可能会面临税务风险
老师好请教一个问题,我们的一个合作单位因为有一项工程年底不参加决算,但活已经干了,我们供料方也已经给提供了材料,对方想让我们明年再给开票入账,这种情况可以吗
老师你好:请教一下我们是现在是小规模纳税人,准备11月份升一般纳税人,可是我们现在还有150万左右工程活干了,合同还没签也没做结算,工程材料票也就是进项票已经回来了,可是对方说等我们升成一般纳税再给他们开票,多少税钱他们愿意出,可是我们进项一分都不能抵扣,这样增值税就干交9%的税可以吗?税负太高?
老师,你好,请问我们是做工程项目的,找了一个公司,以人家名义和政府合作,现在要结算款项,找的这个公司让我们给他提供一份工资明细,几十万的工资,用来抵扣税款,问题是现在这个我们是只做一个工资表就可以吗?还是需要提供哪些资料证明用工情况,具体的工资明细都提供啥给对方挂靠单位
你好,请问下,我们是建筑单位,库房里有一批材料,当时没有在账上入库,老板现在想把库存建起来,但是已经分不清供应商了,钱也给供应商结清了,所以也无需再挂往来了,这种情况,借方进原材料,贷方应该放哪个科目?说明一下,是内帐
老师,我们有个项目,其中有一家供应商是商贸公司,这家商贸公司并没有给我们提供服务(提供货物),去年发票开给我们了,而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款,对方也一直没有催要款项。由于项目完工了,工程款已经结算清了,领导就想的,这家供应商如果不要钱了,那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出?或者,我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲?像这种情况,应该要怎么处理比较合适?
老师公司新开业,公户没开,老板拿进来的钱,我怎这么做行吗? 借:库存现金 贷:其他应付款-老板
老师你好,看以前会计做的账,这个分录不懂什么意思啊
你好,老师,你能帮我看下我核算的税费合理不
扣减土地价款抵减的销项税额,在确认土地增值税应税收入上怎么使用啊?
老师好,企业贷款让我把内账做漂亮用来贷款,这个应该怎么做,没有思路;还有一点就是一直以来内账都是不能对外的,这家企业以前都没做内账,只做外账,现在这个内账需要从2022年开始做,还得用来贷款的,咋整
施工完成后,压的质保金,现在结算,现在开票开什么名称
土地增值税应税收入,我看有人是用不含税收入+含税土地价款确认,还有人是用(含税收入-含税土地价款)/(1+9%)+含税土地价款/(1+9%)✘9%计算,两种方式哪个对呢
酒店的房租应该进费用还是进成本
老师请问一下,残保金申报表的上年在职职工工作总额怎么计算
老师你好,我们现在有一个业务是赚差价的,现在客户直接绕过我的上游找到我们,让我们直接给他提供货源走私账,本来之前差额入的是营业外收入,但是我们付款并不是进步就能结清,所以未支付完的款就用了其他应收-往来这个科目过渡,但是现在由于他提出走私账,收款的时候还是可以入营业外收入没问题,但是付款的时候不能再用其他应收往来这个科目了,因为再用这个科目过渡的话就跟之前的账混在一起就会导致这个科目余额不对,本来之前挂的是未付款给供应商的金额,再冲这个科目,余额只会变小,我现在说的是内账的操作,但是桦其他科目又会有余额无法平账
好的,我知道了谢谢老师!
不客气,如果问题已解决请给五星好评