你好 你是小规模纳税人享受优惠的话 按1%来做账就行 比如 3月取得了8万开票收入 借:银行存款8 贷:主营业务收入7.92 应交税费-应交增值税0.08 借:应交税费-应交增值税0.08 贷:营业外收入0.08

老师,想用友T+的版本,需要跟旺店通同步数据的,我在往来单位的设置时,如果对供应商分类,要怎么分好?(前提:我打算进口的商品入库不用暂估,但国产的商品入库全部暂估,但我科目又打算把供应商分为采购商品,采购费用的两类)那我供应商按什么分类,到时候生成凭证时比较好处理
交的所得税滞纳金记入哪个科目
老师,一般纳税人,11月份成立的外贸公司,专门出囗,有限责任公司,股东出资2万元,其他应付款挂1万多,其他应收款挂1万多,出囗退税款,对12月份企业所得税申报有没有影响
进项认证回退可以回到几个月份
请问个人买的商业保险能抵扣个税吗
税务的处罚在电子税务局哪里可以查到
朴老师你好,若是老板是海南开公司,可以享受哪些政策优惠,麻烦详细说下
老师好,我们公司今年产生的贷款利息,明年开票行不行,明年开的话能不能抵扣增值税呢
如果公司今年营业收入636万 增值税6%税率 其他没有可以抵扣的进项 公司房租40万一年 房租税费由公司承担 房东净得40万 如果房租开普票增值税附加税减免 只要交个税房产税印花税综合税率6.5% 如果房租开专票 增值税附加税6.175% 加上个税房产税印花税综合税率6.5% 综合税率12.675% 开普票划算还是专票划算
老师,总公司基本账户被冻结了,在账户解冻之前,都是在分公司代付工资和报销,请问我作为分公司的财务,我只跟总公司挂往来吗?这费用是属于总公司的吧?费用是不是应该是总公司的财务做账?那我分公司这边跟总公司挂往来账的话,我的附件是什么,就是代付工资和报销的话
我们是湖北的,今年免增税,那应该怎么做呢
你好 ,借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 免的时候 借 应交税费 贷 营业外收入
借:现金 贷:主营业务收入 增值税1% 借:增值税1% 贷:营业外收入1% 这样吗
你好 嗯是的 是这样理解的
那就是说原本国家规定的3%优惠成1%,这其中的2%我是不用管的
你好 是的 在超过30万,那2个点做减免收入
哦,就是说季度收入超过30万,就不是按照小微企业1%的优惠政策来,就变成3%优惠成2%了
你好 意思你如果不超过30万 就要把增值税转营业外收入。 超过了30万才缴纳增值税 你就把1%缴纳的 做银行存款缴纳 。 另外2%做营业外收入里面去
好的,明白了,谢谢老师
没事的 希望能帮到你