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增值税发票上月已经勾选认证签名了,这个月在税务大厅补申报,没有读出发票勾选数据,请问怎么解决呢,已经全额交了销项税

2020-08-26 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-26 14:33

你好 去找你们税务局那边问问 。 之前已经勾选了 那么你补报的时候应该可以抵扣的。 没有读出来的话 去看看当时确定勾选成功没有 。 你要找税务局核实下这个。如果有勾选成功的 多缴纳了的税费申请退税

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你好 去找你们税务局那边问问 。 之前已经勾选了 那么你补报的时候应该可以抵扣的。 没有读出来的话 去看看当时确定勾选成功没有 。 你要找税务局核实下这个。如果有勾选成功的 多缴纳了的税费申请退税
2020-08-26
这个可以去大厅修改的,把进项税额的数字修改一下
2021-08-04
有导入,信息采集,刷新等按钮吗,都点还是没有,你问下你税局看啥情况,
2020-10-18
你这个后续勾选吗,这个后续勾选,这个可以不需要调,也可以做借应交税费-待认证进项税额,借进项税额 负数
2020-09-15
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。 然后重新开
2023-06-22
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