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我们每月支付了宿舍租金但没有拿到发票,但是我们需要每个月预提这笔费用。想问一下怎么做帐比较合适?

2020-08-26 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-26 14:50

您好,您可以正常做费用借管理费用等,然后收到发票时,把原来没有发票的那笔分录红冲,再按发票金额入账

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快账用户7710 追问 2020-08-26 15:02

我们计提的时候会入费用然后贷方挂其他应付,有点疑问的是每个月付款的时候我们应该挂预付还是冲其他应付?

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齐红老师 解答 2020-08-26 15:04

您好,您预付时用了哪个科目?然后您做费用时就冲对应的那个科目

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您好,您可以正常做费用借管理费用等,然后收到发票时,把原来没有发票的那笔分录红冲,再按发票金额入账
2020-08-26
你好;     到时计入财务费用去 汇算  汇兑差异   
2022-03-04
借其他应收款贷银行存款。
2021-11-30
你好,可以直接计入,主营业务成本科目,借主营业务成本--租金,贷银行存款,
2020-08-10
没有风险,帐务没有问题
2021-12-09
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