同学你好,最好是先不入固定资产,挂预付账款,等模具做好了再入。
老师,我这边订购了一套模具,然后我们这边款也付了,他们发票也开给我们了,可是模具是还没做好的?我是入账确认固定资产吗?还是怎么做账好呢?
就是我想问一下,我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢,有可能两三个月以后还要退回来,所以对方就没给我们开票,然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了,会计是这么做的,然后呢,这个月对方确定不退回来了,然后给我们开了专票,这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢?
老师您好,我们公司购买固定资产,款项已付90,发票也开过来了,但是我们固定资产还没有到货,这个记账凭证怎么做呢
老师,请教一下,我们从供应商那里采购东西,然后供应商开了一套模具,我们先把模具费给他们,然后从他那里采购原料到一定量,他这个模具费会退还给我们。我们预估两年后才能到底他指定的采购量(也不一定,万一市场行情不好,停止采购也说不定)。那我想问下这个模具费还如何入账,索要收据还是发票呢?分录咋录
老师,请教一下,我们从供应商那里采购东西,然后供应商开了一套模具,我们先把模具费给他们,然后从他那里采购原料到一定量,他这个模具费会退还给我们。我们预估两年后才能到底他指定的采购量(也不一定,万一市场行情不好,停止采购也说不定)。那我想问下这个模具费还如何入账,索要收据还是发票呢?分录咋录?
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
老师,分录可以写一下吗?
只做付款的凭证 借:预付账款 贷:银行存款 等模具生产好,在用发票进固定资产(如果是专用发票,再认证)
意思,我的发票先不管他吗?进项也不做进去先?
是的,不过不能放时间太长,如果今年一直模具都没有生产好,就需要把发票先认证掉
好的,谢谢老师
不客气,满意记得好评哦