同学你好,最好是先不入固定资产,挂预付账款,等模具做好了再入。
老师,我这边订购了一套模具,然后我们这边款也付了,他们发票也开给我们了,可是模具是还没做好的?我是入账确认固定资产吗?还是怎么做账好呢?
就是我想问一下,我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢,有可能两三个月以后还要退回来,所以对方就没给我们开票,然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了,会计是这么做的,然后呢,这个月对方确定不退回来了,然后给我们开了专票,这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢?
老师您好,我们公司购买固定资产,款项已付90,发票也开过来了,但是我们固定资产还没有到货,这个记账凭证怎么做呢
老师,请教一下,我们从供应商那里采购东西,然后供应商开了一套模具,我们先把模具费给他们,然后从他那里采购原料到一定量,他这个模具费会退还给我们。我们预估两年后才能到底他指定的采购量(也不一定,万一市场行情不好,停止采购也说不定)。那我想问下这个模具费还如何入账,索要收据还是发票呢?分录咋录
老师,请教一下,我们从供应商那里采购东西,然后供应商开了一套模具,我们先把模具费给他们,然后从他那里采购原料到一定量,他这个模具费会退还给我们。我们预估两年后才能到底他指定的采购量(也不一定,万一市场行情不好,停止采购也说不定)。那我想问下这个模具费还如何入账,索要收据还是发票呢?分录咋录?
老师,分录可以写一下吗?
只做付款的凭证 借:预付账款 贷:银行存款 等模具生产好,在用发票进固定资产(如果是专用发票,再认证)
意思,我的发票先不管他吗?进项也不做进去先?
是的,不过不能放时间太长,如果今年一直模具都没有生产好,就需要把发票先认证掉
好的,谢谢老师
不客气,满意记得好评哦