销项税应该记入现金流量的 经营活动产生的现金流量:“销售商品、提供劳务收到的现金”栏
老师好!现金流量表,对方科目应交税费——应交增值税——销项税额指定到哪里去啊?
老师 在现金流量表当中 营业收入含税就不加应交税费应交增值税销项税 不含税就加 但是在实际工作当中 应交税费应交增值税销项税 在哪里找到这个数字呢
应交税费应交增值税进项税额的现金流量的住附表要求指定什么?
老师,应交税费-应交增值税-进项税额是列入现金流量表哪项
老师早上好,增值税主表本年累计应纳税额栏金额7万,这个应纳税额和会计账应交税费哪个科目核对?因为应交税费明细科目有转出未交增值税科目,有未交增值税科目,有待认证进项税,有销项进项会计科目,有点懵啊?几位老师告诉的都不一样啊!
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
选现金流入吗?怎么总觉得是现金流出呢?
你好 你们是销售产生的 计入销售商品、提供劳务收到的现金
是不是现金流量表,T型账户哪里,就是上面给您发的表格,左边都是流入,右边都是流出?
你好 这个要看实际业务来判断的
上图那个主营业务收入,也不是我们这个月利润表上的收入数,这个主营业务收入代表的是什么?
你好 主营业务收入一般是为了销售产品或者提供劳务取得收入 计入现金流都是计入 销售商品、提供劳务收到的现金
这个我知道,我是说这里的数据和我利润表上主营业务收入的数据不一致,这里的数据是哪里来的?
是不是没收到钱的那部分主营业务收入?
你好 金额不一定相等的 ; 因为利润表是权责发生制条件下编制的,销售收入的实现不以是否收到货币为确认依据,可以收到货币,也可以是应收账款;但现金流量表是以收付实现制为基础的,收到货币资金的销售收入计入现金流量表,没有收到货币的销售收入则不计入现金流量表。1、销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1%2B13%)%2B利润表中其他业务收入%2B(应收票据期初余额-应收票据期末余额)%2B(应收账款期初余额-应收账款期末余额)%2B(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额
购买固定资产的选哪一个?
选择投资活动里面的 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
老师,这3个都分别指定到哪里去?
我没有看到你说的3个 我只看到你说的购买固定资产的业务
应付职工薪酬下面的社保,公积金,和公会经费,这3个是都指定进职工薪酬里面吗?
你好 社保,公积金,这个是为了员工支付的 就计入为员工支付的现金 ;交纳工会经费应该填写在支付的其他与经营活动有关的现金项目中
没找到您说的为员工支付现金那一项啊
你好 支付给职工以及为职工支付的现金。 我上面是简写 。
没有这一项,要自己加一个吗?
你好 不应该会没有的哦。 经营活动里面没有吗