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老师,外购的应税消费品除了继续生产应税消费品外,都作为视同销售,移送使用时交消费税,如果是外购的消费品对内的话也视同销售吗

2020-08-26 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-26 17:42

你好,你说的对内是什么意思

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快账用户2356 追问 2020-08-26 17:51

老师,就是用于简易计税,集体福利,个人消费等,增值税时外购的用于简免集个是进项税额转出,不视同销售,如果外购的应税消费品是不是不遵从这个规定呢

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齐红老师 解答 2020-08-27 13:49

如果是外购用于这个是视同销售的,跟增值税不太一样

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你好,你说的对内是什么意思
2020-08-26
你好,D因为是非独立核算的门市,实质就是这个仓库移送到那个仓库,所以出售时才交消费税,如果门市是独立核算的移送时就要交了
2021-06-28
也是需要计入税金及附加的
2022-08-11
同学你好,外购应税消费税品在外购时已经交过消费税 ,所以在用于生产非应税消费税品时不需要再交消费税的;如果是自产的用于连续生产非应税消费品,移送时是要交消费税的;
2020-09-04
同学你好, 那么如果我自己生产小汽车自己使用我要交消费税吗——是交税的; 用于连续生产不交消费税是不是意思比如这个产品100万,我移送继续生产最后产出来200万,我根据200万缴税,而不是意思我移送前的100是不交的,只是算在最后——不是的;200万是不交税的消费品,所以在将100万移送使用时纳税;
2021-03-17
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