可以的 可以 借银行贷其他业务收入,应交税费 借其他业务成本贷累计摊销

固定资产出售时计入哪里? 借银行存款 累计折旧 减值准备 贷固定资产 应交增值税 资产处置损益(可借可贷)? 无形资产出售时 借银行存款 累计摊销 减值准备 贷无形资产 应交增值税 资产处置损益? 出租固定资产,无形资产计入什么科目?
借:银行存款 530000 累计摊销 220000 贷:无形资产 600000 应交税费-应交销项税 3000 资产处置损益 ?
借:银行存款(取得的价款)3 累计折旧/累计摊销2 资产减值准备2 贷:固定资产/无形资产10 应交税费—应交增值税(销项税) 假如税率是0.13,税后面的金额是多少? 资产处置损益科目应该在借方吧?
处置无形资产时应将转销的减值准备冲减资产减值损失。 老师,这句话正确的怎么说啊 借:银行存款 无形资产减值准备 累计摊销 贷:无形资产 资产处置损益(或借方)
要求写出乙公司进行非货币资产交换的相关会计分录,答案是:借 固定资产清理300 累计折旧700 贷 固定资产1000,借 库存商品800 应交税费-应交增值税进项 136 累计摊销 80 贷固定资产清理500 无形资产 280 应交税费-应交增值税103 银行存款33 资产处置损益 100,借 固定资产清理200 贷资产处置损益200,以上答案中,贷方 固定资产清理500和无形资产280,这块不懂,为什么固定资产清理用的是公允价值500,而无形资产用的是账面价值280,为啥不是无形资产的公允价值300呢
你好,请问一下个体工商户交的税可以退嘛
老师,工费经费费种没有核定需要交工会经费吗
单位可以开劳务费发票吗?税率多少
老师,你好,淘宝开票是按实付金额开吗,还是按应付金额
老师你好,我们公司在外找了工人做装修前的门店拆除费用2500 税务局代开了发票开的是劳务费发票后期产生的340元的个税 要通过我们公司给交了但这个费用我们承担了这个账怎么做个税这部分。
朴老师,那这个成本需要挂往来不呢!只用挂项目是不是。
老师:更正上年度企业所得税汇算清缴的同时财报也要更正吗?
公司的员工在另外一家公司交社保,每个月把社保公户转到那个公司去,这个怎么挂帐,对方要不要开票进来?
请贾苹果老师回答谢谢!,老师公司开的普票茶叶,如何记账?直接计入招待费吗?
老师公司从劳务派遣市场招来一部分员工。我劳务市场那儿给我们开了一张劳务发票,怎么做账务处理