你好 是的。这个是在借方去的; 你们销售固定资产 是按13% 。 你增值税 金额 = 3除以 1.13 *0.13计算的

老师这个分录怎么写?借:银行存款:100 应交税金-应交增值税:6 资产减值损失:150 贷:无形资产:200 资产处置损益:50 还有6记到那里
固定资产出售时计入哪里? 借银行存款 累计折旧 减值准备 贷固定资产 应交增值税 资产处置损益(可借可贷)? 无形资产出售时 借银行存款 累计摊销 减值准备 贷无形资产 应交增值税 资产处置损益? 出租固定资产,无形资产计入什么科目?
这个取得长投 借长投 4300 累计摊销800 贷无形资产3000 资产处置损益 800 银行存款 1030 应交税费—应交增值税(销项税)270 是这样做分录吗?
您好,处置固定资产时 借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。借银行存款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税。最后将固定资产清理科目结平 这里增值税税率是多少
借:银行存款(取得的价款)3 累计折旧/累计摊销2 资产减值准备2 贷:固定资产/无形资产10 应交税费—应交增值税(销项税) 假如税率是0.13,税后面的金额是多少? 资产处置损益科目应该在借方吧?
你好,想问问关于公账上直接扣除了上个月水电费,是否需计提?工资和社保费用这些也要计提吗?但工资都是1号发放,除了节假会迟一两天
您好,我们公司没有开通社保账户,是不是就不用申报社保
老板朋友用我们工程公司签了一个工程合同。我们给甲方开了发票,收到了甲方的工程款,工程款到了后转给了老板朋友。分录怎么做账才是平的请老师指导
请问老师享受先进制造业加计抵减政策需要企业是高新企业条件吗?
老师,提问,有个员工12月份是在另外一家公司入职,然后是1月份发12月份工资,但是1月份要给他在其它另外一家公司买社保,然后1月份给他发工资,这两者会有冲突吗
老师,之前的会计把应收账款的余额少记了3万多,导致现在对方单位把钱付完了,应收账款的借方多出来3万多,之前的账一直是手工做账,现在资产报表上的应收账款出现负数了,该怎么调整
公司房租没有入账,但是有装修费,装修费可以入账税前扣除吗?
12月发的年终奖,必须1月份申报吗?我1月已经扣了个税了 忘记申报年终奖?该怎么办?
建筑公司干工程,剩余1百多万元,发包方让建筑公司签了承诺不予收款协议,剩余1百多万不给了,这一百多万要确认收入交增值税所得税吗?
老师,之前代账公司做的账,因为没有做银行账,导致期初应付职工薪酬有17万,本来一般已计入和已发放工资金额相差不大,这样期末已发放大于已计入将近7万,在申报企业所得税是,就按报表的金额填吗?
老师,有的老师说,应交税费是负债类科目,不影响资产处置损益,我不懂,是因为科目类别吗?
你好 变卖固定资产 是走资产处置损益科目去的