您好,您上传的发票购买方不是人寿保险公司。
老师,你好,我们公司汽修厂,车辆维修的,但是每次开票回来,购买方都是人寿保险公司开给我们的票,这个怎样做账
#提问#老师我们公司汽车上保险,对方是修车公司,修车公司是代理,我公司转给修车公司保险费,保险公司给我们开的发票,这样行不行,我付款转账对象不是开票的公司。
老师,保险公司和我公司合作 ,出险车辆到我修理厂维修,但材料发票是供应商直接开给保险公司的,我们只提供维修,我们是一般纳税人,没有进项票,按13%开票给保险公司税负太高,怎么办。保险公司又不买卖材料,拿着进项材料票抵扣是不是合理呢
老师我们公司的车辆维修,比如维修费用是5000,保险公司报了2000,我们自己支付了3000,维修厂发票开给我们也是开的3000,那么我们做帐的时候是按照3000入账还是5000呢?
老师 汽车修理厂维修维护时候,都什么样流程,是客户先到这边维修,然后修理厂开票给他们拿到保险公司报吗?保险公司直接汇公户在我公司,那修理厂开的票是个人 还是保险公司户名呢?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
我们是汽车维修公司,但是收回来的票是中国人寿保险公司开给我们的
这样的公司,我们应该怎样做账呢?
您好,若中国人寿保险公司支付维修款款项,您需要给中国人寿保险公司开票。中国人寿保险公司给您开发票的理由是什么。
开票理由是:我们提供了车辆维修服务
您好,您提供了车辆维修服务,您应该开发票。您应该给付款方开发票。
做账是:借: 应收账款 贷:主营业收入 应交税-应交增值税
发票开了,做账是怎样做的
请问老师,做账应该怎样做呢?
您好,做账就是借: 应收账款 贷:主营业收入 应交税-应交增值税,与发票一致。
老师,还有一个问题,这个怎样结转成本呢?
您好,结转成本就根据您取得收入对应的支出金额。借主营业务成本,贷:原材料,应付职工薪酬等。
小林,老师维修人员的工资可以做成成本吗借 主营业成本
您好,可以计入成本,上述分录贷方有应付职工薪酬。
小林,老师,那个结转成本我没听懂,可以再给我说一下吗?怎样结转成本
您好,根据您的描述,贵公司成本包括材料、人工、其他费用等,借:主营业务成本,贷:原材料、应付职工薪酬、其他应付款等。
好的,谢谢,小林老师,比如发生销售时,我们借应收账款 有些应收一直挂起,未付款,可以一直挂起吗?
您好,您客气。是可以一直挂账。小林非常荣幸能够给您支持!
可不可以,发生销售时,金额小的,借: 库存现金 贷 主营业收入 应交增值税
您好,借库存现金,也是可以的。但若未收回,会形成货币资金账实不符。