你好 ; 按照5000来做账的; 本身你们费用就是5000的; 只是你开票按3000来开的 ;做3000费用 2000 做代收代付
老师,我想请问一下,我们公司有部车的保险是叫付给了汽车维修公司,也该是他们帮忙收了以后代付的那种,然后我收到的发票是保险公司开具的。这个我怎么做账了,预付账款的时候写的是汽车维修公司抬头,谢谢老师!
老师我们公司的车辆维修,比如维修费用是5000,保险公司报了2000,我们自己支付了3000,维修厂发票开给我们也是开的3000,那么我们做帐的时候是按照3000入账还是5000呢?
请问一下老师,公司有物品损坏了,有买过保险,维修的时候先垫付了,后面保险公司给我们赔偿,那请问维修公司开发票是开给我司,还是开给保险公司
老师 汽车修理厂维修维护时候,都什么样流程,是客户先到这边维修,然后修理厂开票给他们拿到保险公司报吗?保险公司直接汇公户在我公司,那修理厂开的票是个人 还是保险公司户名呢?
老师,我们公司给对方开了5000的维修费发票,对方5000已经付给我们了,但是只维修了一半,现在要给对方退2500,对方的发票还没入帐,我能直接给对方开负2500的红字发票吗?
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
老师请问分录是怎么做的呢?
你好; 比如:这个车辆是你公司发生的维修费; 借管理费用-维修费 3000 ; 其他应收款-保险公司2000 贷 银行存款 5000 ; 借银行存款2000 贷其他应收款- 保险公司 2000
我们银行存款只支付了3000,如果贷银行存款5000的话那跟支付的流水对不上呢
你好 ; 意思是 你们支付之前; 保险公司就先给了2000 到账了吗
保险公司是直接打款到维修厂的,这2000没有经过我们公司账户
你好; 那你 只做你们支付的金额; 借管理费用-维修费3000贷银行存款3000
我现在就是按照您最后这种做法做的,我想知道老师哪种做法更好一点呢?
你好; 是的。 按照最后一种方法做即可