你好 ; 按照5000来做账的; 本身你们费用就是5000的; 只是你开票按3000来开的 ;做3000费用 2000 做代收代付
老师,我想请问一下,我们公司有部车的保险是叫付给了汽车维修公司,也该是他们帮忙收了以后代付的那种,然后我收到的发票是保险公司开具的。这个我怎么做账了,预付账款的时候写的是汽车维修公司抬头,谢谢老师!
老师我们公司的车辆维修,比如维修费用是5000,保险公司报了2000,我们自己支付了3000,维修厂发票开给我们也是开的3000,那么我们做帐的时候是按照3000入账还是5000呢?
请问一下老师,公司有物品损坏了,有买过保险,维修的时候先垫付了,后面保险公司给我们赔偿,那请问维修公司开发票是开给我司,还是开给保险公司
老师 汽车修理厂维修维护时候,都什么样流程,是客户先到这边维修,然后修理厂开票给他们拿到保险公司报吗?保险公司直接汇公户在我公司,那修理厂开的票是个人 还是保险公司户名呢?
老师,我们公司给对方开了5000的维修费发票,对方5000已经付给我们了,但是只维修了一半,现在要给对方退2500,对方的发票还没入帐,我能直接给对方开负2500的红字发票吗?
3、B公司对甲材料采用计划成本法核算,甲材料计划成本25元/公斤。1月31日,原材料借方余额14700元,材料成本差异贷方余额345元。2月份发生如下业务:(14分)(1)采购甲材料480公斤,材料验收入库,增值税专用发票上注明的价款12000元,增值税204元,以支票付讫货款,并以现金支付装卸费75元。(2)采购甲材料132公斤,已全部验收入库,增值税专用发票上注明的价款3270元,增值税55元,均以银行存款支付。(3)本月发出甲材料共计960公斤,全部用于生产产品。要求:(分录中要求填写明细科目)(1)根据上述资料编制B公司相关会计分录。(2)计算本月的材料成本差异率,并列出计算过程。(3)计算本月发出材料应负担的成本差异额,并列出计算过程。(4)将本月发出材料的计划成本调整为实际成本,编制相关会计分录。(5)计算月末库存材料的实际成本,并列出计算过程。
请问老师公司交了房东一年的房租怎么做账
老师,记账凭证按业务发生日按记账日期,还是可以统一按月末最后一天日期
郭老师,研发费用,费用化,是挂在管理费用底下吗
老师,我司要向银行贷款,贷款金额300万,收入要是贷款金额的3倍,也就是说收入至少要达到900万?
在哪可以看出公司实缴资本是多少
法人向公户里面赚钱,当向法人借款,这个可以不写借款协议吗?
请问,当时我做采购成本10万,付款也是10万,但是对方开票来确实少了2块钱,请问这个2元怎么处理?
老师下午好!固定资产折旧完,余残值,请问如何账务处理?会计分录?有继续使用的,也有不能用的
企业填报国家企业信用信息公示系统中的企业年报,实际缴纳社保金额包含个人部分吗?
老师请问分录是怎么做的呢?
你好; 比如:这个车辆是你公司发生的维修费; 借管理费用-维修费 3000 ; 其他应收款-保险公司2000 贷 银行存款 5000 ; 借银行存款2000 贷其他应收款- 保险公司 2000
我们银行存款只支付了3000,如果贷银行存款5000的话那跟支付的流水对不上呢
你好 ; 意思是 你们支付之前; 保险公司就先给了2000 到账了吗
保险公司是直接打款到维修厂的,这2000没有经过我们公司账户
你好; 那你 只做你们支付的金额; 借管理费用-维修费3000贷银行存款3000
我现在就是按照您最后这种做法做的,我想知道老师哪种做法更好一点呢?
你好; 是的。 按照最后一种方法做即可