你好,同学,您这不属于财政预算资金,预算会计不处理的。
事业单位借款,财务会计借:应收,贷:收入;预算借:事业支出,贷:事业收入。有发票了财务会计借:商品服务支出,贷:应收。预算不做对吗?
老师我想问一下年末预交电费,财务会计借:应收,贷:财政拨款收入。预算会计借:事业支出,贷:财政拨款收入。这样做分录对吗?明年财务会计冲应收借费用,预算不做账。
请问老师,行政单位用预算内资金以直接支付方式归还借款,这样做对吗?财务会计:借:业务活动费用,贷:其他应收款;预算会计:借:行政支出,贷:财政拨款预算收入,年终发现财政拨款收入与财政拨款预算收入有差额,请问对账务数据有什么影响吗?
某事业单位收到上级单位拨来的弥补事业开支不足的非财政补助的专项资金收入100000元,收到非专项资金收入200000元。财务会计借:贷:预算会计借:贷:写分录
行政事业单位清理长期挂帐应收账款。做账:借:业务活动费用贷:应收账款借:事业支出贷,非中央财政拨款结余。这样做账是否正确?不太明白为什么预算会计要借事业支出,贷非中央财政拨款结余
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
是财政预算资金,贷财政拨款收入
我们单位都是财政收入
如果您这个资金属于预算资金,预算会计就需要做处理的。正常计入财政收入处理。
老师预算会计分录怎么写
借,事业支出 贷,财政拨款预算收入
财务会计分录也写一下
老师你看我之前写的对吗
财务会计您之前分录没问题。
谢谢老师,冲借款时借商品服务支出,贷应收。预算会计不做就结束对吧
预算会计收付实现制,您这里不涉及现金收付,不处理的,
那就是对是吧,谢谢老师了
是正确的,不客气,祝你工作愉快