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有这样一个情况,我公司1月份采购一项服务,当月进项税已经认证抵扣,现因对方无法完成该项服务,开具销项负数发票给我司,我应该如何入账呢

2020-08-27 18:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-27 18:19

您好 请问1月份收到发票的时候怎么写的分录

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快账用户9046 追问 2020-08-27 18:33

借 在建工程 进项税 贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-08-27 18:46

借;在建工程 借方红字 借:银行存款 借方蓝字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借方蓝字

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您好 请问1月份收到发票的时候怎么写的分录
2020-08-27
你开信息表就可以 对方开负数发票 是的
2020-10-15
您好,账务上做红字冲回退回部分(含税额)就行了。
2021-08-05
你好!1你已经认证的,可以不退。5月正常做。6月收到红字发票的时候做冲减
2022-06-13
借管理费用 负数,进项税额 负数,借银行,重新做 ,借管理费用 贷银行
2021-03-18
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